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财务自查自纠整改报告三篇
篇一:财务检查整改报告
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卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告
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按照区财政局财务工作检查的要求,和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。
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一、及时补全原始凭证
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对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对,并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查,做了细致的分析,及时纠正了错误。保证了凭证的真实合理有效。
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二、建立了严格的单位内部控制制度
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针对检查中出现的财务章、名章的保管问题,我单位已经将两章分开保管,专人负责。还建立健全了单位内部控制制度,加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人员学习《会计法》和财务知识。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。
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三、今后财务工作
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通过此次财务检查指导,使我单位受益匪浅,及时纠正了工作中出现的问题。今后我们一定按照《会计法》的要求,不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查,认真审核。明确责任抓好落实,从而保证今后单位财务工作的顺利进行。
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篇二:2015财务自查自纠报告范文
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2015财务自查自纠报告范文【1】
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在卫生局召开了院长会议,会后院领导对我院的财务管理情况非常重视。结合卫生局对乡镇卫生院财务专向治理的工作要求,对我院财务状态进行了自查,现将我院自查情况报告以下:
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1、财务管理情况执行收支两条线制度。防保站、一体化收进纳进卫生院总账,不存在账外账资金或小金库。关于坐收、坐支我院存在此现象。
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2、我院不存在挪用卫生室建设款、农村孕产妇补助款、卫生室农合款及县外转诊报销款。公共卫生经用度于对公共卫生服务职员工资及公共卫生装备及办公用品购置。
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3、备用金使用:由于我院建设公共卫生用房,建筑用款没有进账,故备用金没有日清月结。
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4、药品的购进管理做到来往账目清楚,定期盘存药品,药品账目符合。
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5、国定资产账目符合,购置装备先申请后进账,再进固定资产账。
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6、负责情况:由于拉动内需我院需配套资金,存在自行贷款现象。关于集资和合作经营近两年内不存在此现象。
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7、不存在隐形负债情况。
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8、工资发放:2014年工资全部兑现。
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9、支出情况:有的月份存在超支情况。
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整改措施:对以上情况我院要做的
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1、杜尽坐收、坐支行为,不从收款室支出任何单据,
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对支出的单据财务职员拒收。
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2、及时把建房支出进账,冲减备用金做到日清月结。
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3、自行贷款要申报,并说明理由,如局党组不批,不自行贷款。
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4、尽一切努力先发放职工工资,不拖欠工资。
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2015财务自查自纠报告范文【2】
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为了进一步加强学校财务管理,规范财务行为,进步财经使用效益,完善财务监视,充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用,增进学校工作能更好更快地展开。依
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照上级要求,我校成立了财务自查自纠领导小组,在本校内展开了财务自查自纠活动,具体做法以下:
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(一)动员部署
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1、制定实施方案,学校成立了自查自纠领导小组,召开财务规范化检查活动会议。会议研究财务规范化管理活动的展开,做到责任到人,明确要求。
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2、宣传发动。完小校长组织领导小组成员认真学习中心校关于财金管理制度的有关文件精神,展开以财务规范化检查为主题的专题会,使每一个小组成员明确财务规范化检查活动的目的、意义、内容和要求,进步思想熟悉,积极自觉地参与活动。
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(二)组织实施
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1、自查自纠。学校认真对比中心校财务工作会议要求及10个重点题目,全面、客观地分析现状,认真展开自查自纠,撰写自查报告。
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2、重点整改。学校根据督导检查的结果,针对还存在的题目,分析缘由,制定整改方案,完善整改措施,落实整改责任,切实解决实际题目。
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(三)分析总结
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依照上级规定,学校按要求通过深进自查,学校财务管理均依照国家有关财经法规来执行,做到了收进、支出全部纳进中心校同一核算,没有侵占、截留国家和单位收进,没有单独帐户,更未设任何情势的小金库。具体体现以下:
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1、依照上级财务管理的有关政策和法规,学校有严格的财务及财产管理制度,并做到了责任到人,落实到位,没有违规操纵的现象。
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2、收费方面,除依照上级规定的最的低标准:收取学前班学生每人每学期20
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