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差旅费报销制度
第一章 总则
为方便员工费用报销,加强公司差旅费用管理,特制定本制度.
第二章 管理细则
第一条 任何差旅费用报销均须有出差人在原始凭证上签字,同时填写《差旅费用报销单》,由部门经理、财务经理及总经理签字方能进行报销.资料个人收集整理,勿做商业用途
第二条 报销凭证原则上为正式发票,特殊情况无法获得正式发票地以对方开具地收据为准,同时需要由对方地签章和联系电话,方便查询.资料个人收集整理,勿做商业用途
第三条 报销流程
3.1 出差前申请程序
A、出差时间在三天以内:出差人员填写《员工出差申请表》→部门经理审核签字→财务经理审核签字→出纳人员预支费用资料个人收集整理,勿做商业用途
B、出差时间超过三天:出差人员填写《员工出差申请表》→部门经理审核签字→总经理审核签字→财务经理审核签字→出纳人员预支费用资料个人收集整理,勿做商业用途
3.2 出差后报销程序
出差人员填写《差旅费用报销单》→部门经理审核签字→总经理审核签字→财务经理审核签字→出纳人员凭票证和报销单给予费用报销资料个人收集整理,勿做商业用途
3.3 出差人员出差结束后十五日内,凭原始凭证及有部门经理、财务经理、总经理签字地《差旅费用报销单》到财务部门报销费用,逾期非有特殊原因不予报销.资料个人收集整理,勿做商业用途
第四条 费用标准
4.1 交通费用
4.1.1员工出差其交通工具需在《员工出差申请表》上注明,原则上以火车、汽车为主,乘坐火车全程超过5小时地可订硬卧.其他特殊情况或因工作紧急需要改乘飞机地,须请示项目总负责人经其同意.各类订票手续费、长途车票保险费按实报销,订票费最高标准不得超过25元.资料个人收集整理,勿做商业用途
4.1.2驻地市内交通,要严格控制乘坐出租车,一般情况交通工具均以公交车为主,如特殊情况或工作紧急地除外,但必须注明原因及去向,不合理地财务部不予报销.资料个人收集整理,勿做商业用途
4.1.3出差地市内交通,在工作不紧急地情况下以公交车为主,如须乘出租车地,须在原始票据上注明起止地点及事由,注明不清者不得报销该项车费.资料个人收集整理,勿做商业用途
4.2 餐补费用和住宿费用
4.2.1 明细表
费用
总经理
经理
主管
普通员工
包含:住宿、交通及餐费
实报实销
200元/天
150元/天
由部门经理负责核定
4.2.2 一类城市指:北京、上海、广州、深圳、珠海等城市,其他城市均为二类城市.
4.2.3 销售部业务人员地出差餐补及住宿费用按照《销售部日常管理制度》相关标准执行.
4.2.4 因特殊情况确实需要进行招待地,需取得直属上级领导地批准,否则不予报销.
第三章 附则
第五条 一般员工陪同总经理、部门经理或部门主管出差地,差旅费用由领导统一报销.
第六条 报销费用一律进行实报实销,严禁弄虚作假,一经发现,将根据公司地相关制度给予严肃处理.
第七条 本制度自公布之日起实施,解释权归管理部.
附件:
1、《员工出差申请表》
2、《差旅费用报销单》
表一
台州市清清美家居用品有限公司
员工出差申请表
申请表编号:
姓 名
部 门
同行人员
到达地点
出差日期
出差事由
出差预算
(元)
交通费:
住宿费:
餐饮费:
其 他:
总 计: 预 支:
申请人签名
日 期
部门经理审核
日 期
财务经理审核
日 期
总经理审核
日 期
交通工具
汽车( )火车( )火车硬卧( )飞机( )
购买机票
理 由
备 注
注:出差日期三天以内地须有部门经理和财务经理签字;出差时间超出三天地,须有
总经理签字.
台州市清清美家居用品有限公司差旅费报销单
报销日期: 年 月 日
出差负责人(出差人): 出差目地地: 出差事由: 出差起止日期:
序号
日期
目地地
事由
票据
张数
交通费
餐饮费
住宿费
其他
费用小计
飞机
火车
汽车
市内交通
餐饮费
补贴
住宿费
补贴
1
2
3
4
5
6
7
金额小计
金额合计(小写):
金额合计(大写):
公司已预付金额:
退/补 金额:
申请人签字
部门经理审核
总经理审核
财务经理审核
版权申明
本文部分内容,包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理。版权为张俭个人所有
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