金蝶操作手册.docVIP

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金蝶操作手册 业务部门: 销售订单: 操作路径:供应链--销售管理-销售订单-销售订单新增 在表头输入购货单位,在表体输入产品代码或名称,单价,数量,交货日期。在表尾输入部门和业务员。输入完整后点保存。在确认无误后点审核。 如果要对销售订单进行查询,审核反审核,修改,删除,新增操作就可以在销售订单维护里做。 操作路径:供应链--销售管理-销售订单-销售订单维护 采购部门 采购订单 操作路径:供应链--采购管理-采购订单-采购订单新增 在表头部分输入供应商,如果此采购订单要关联销售订单,请在销售订单号这里填入销售订单号。如果不关联也可以不填。在表体输入产品代码或名称,单价,数量,交货日期在表尾输入部门和业务员。输入完整后点保存。在确认无误后点审核。 如果要对采购订单进行查询,审核反审核,修改,删除,新增操作就可以在采购订单维护里做。 操作路径:供应链--采购管理-采购订单-采购订单维护 仓库部门 采购入库 操作路径:供应链-仓存管理-验收入库-外购入库单新增 在源单类型里选择采购订单,在选单号里双击出来的界面中选择要入库的订单和物料。在单据尾选上保管和验收人后点保存。确认无误后点审核。如果要对外购入库单进行查询,审核反审核,修改,删除,新增操作就可以在外购入库单维护里做。 操作路径:供应链-仓存管理-验收入库-外购入库单维护 生产领料 操作路径:供应链-仓存管理-领料发货-生产领料新增 在单据头填上领料部门,如要和销售订单关联,在领料用途中填入销售订单号。在表体里填上具体的物料明细和领取数量。在表尾填上领料人和发料人。填写完整后点击保存,确认无误后点击审核。如有相应的采购单相对应,也可以在源单类型里选用采购入库单生成。 如果要对生产领料单进行查询,审核反审核,修改,删除,新增操作就可以在生产领料单维护里做。 操作路径:供应链-仓存管理-领料发货-生产领料维护 产品入库 操作路径:供应链-仓存管理-验收入库-产品入库新增 在源单类型里选择销售订单,在选单号里双击出来的界面中选择要入库的订单和物料。选上交货单位即生成部门。在单据尾选上保管和验收人后点保存。确认无误后点审核。如果要对产品入库单进行查询,审核反审核,修改,删除,新增操作就可以在产品入库单维护里做。 操作路径:供应链-仓存管理-验收入库-产品入库单维护 销售出库 操作路径:供应链-仓存管理-领料发货-销售出库新增 如要和销售订单关联,源单类型里选择销售订单,在选单号里双击出来的界面中选择要入库的订单和物料。在表尾填上在发货人和保管人。填写完整后点击保存,确认无误后点击审核。如果要对销售出库单进行查询,审核反审核,修改,删除,新增操作就可以在销售出库单维护里做。 操作路径:供应链-仓存管理-领料发货-销售出库维护 财务部门 发票处理 财务部门在收到采购发票,或出具销售发票的时候必须在系统里开具采购发票和销售发票。并与相应的采购入库单和销售出库单进行钩稽。 操作路径:供应链—采购管理—采购发票—采购发票新增 供应链—销售管理—销售发票—销售发票新增 做单的时候可以在源单类型这里选择销售出库单(外购入库单)来生成销售发票(采购发票)。如果要对发票做查询,审核反审核,修改,删除,新增,钩稽操作可以在发票维护里做 操作路径:供应链—采购管理—采购发票—采购发票维护 供应链—销售管理—销售发票—销售发票维护 选择发票后点上面的钩稽,可对发票如出入库单据进行钩稽。 如果中途有发送费用,选择费用发票一起进行钩稽。 期末核算 在一期结束后,需要对出入库进行核算。 入库核算主要有外购入库核算,暂估入库核算,和自制入库核算。 操作路径:供应链—存货核算—入库核算—采购入库核算 供应链—存货核算—入库核算—存货估价入账 供应链—存货核算—入库核算—自制入库核算 出库核算主要有红字出库核算,材料出库核算,产成品出库核算。 操作路径:供应链—存货核算—出库核算—红字出库核算 供应链—存货核算—出库核算—材料出库核算 供应链—存货核算—出库核算—产成品出库核算 凭证生成和管理 核算后需要对相关信息和操作生成凭证操作。 操作路径:供应链—存货核算—凭证管理—生成凭证 选择要操作的事物类型。点下重设。在跳出的查询界面选下具体的查询条件。选中查出来的单据,点生成凭证即可。在生成凭证前需要确定凭证模版是否正确。 在核算生成的凭证只能在核算模块里修改,删除。 期末处理 在这个月工作全部完成后可以进行期末关帐和期末结账处理。让供应链系统结转到下个会计期间。 操作路径:供应链—存货核算—期末出来—期末关帐(结账)

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