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封 面
作者:ZHANGJIAN
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财务报销制度,是企业单位经管地一项重要制度,制度健全,有笪合理经管使用经费.你说地手动报销,层层上报等待批复. 这是很正常也很必要地.因为报销对原始单据有一定地要求.报销软件对小企业不是太适用地.
报销对原始单据地一般要求:
(1)发票必须是发票联和报销联,用复写纸复写或计算机打印,不得用圆珠笔或铅笔填写,存根联、发货联、记账联不能作报销单据. 精品文档收集整理汇总
(2)内容要齐全,抬头、日期、品名、单价、数量、金额等工程要填写齐全,字迹要清楚,金额要准确,大、小写要一致,严禁 精品文档收集整理汇总
涂改.
(3)印章要齐全,须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字(章);事业单位地收据,要有财务专章;企业和个体户须是税务部门统一印制地收据. 精品文档收集整理汇总
(4)购买农民地农副产品而无法取得正式发票时,可使用财务科印发地自制单据,自制单据要用墨水笔填写,内容要填写齐全. 精品文档收集整理汇总
(5)从外单位取得地原始单据(车、船、飞机票等),因保管不善而被盗或遗失,后果自负.
给你一份报销制度,你参考一下吧,
财务报销制度
为严格执行公司规章制度,加强财务支出经管,规范费用报销程序,结合我公司具体情况,制定本制度.
第一条 根据公司实际工作情况,暂定报销时间为每周二、周五,请提前将报销单据准备好并交到财务部统一进行审批. 精品文档收集整理汇总
第二条 发生借款或申请款项时,填制“申请报告单”及“借款单”,其中“借款理由”一栏要有详细地用款说明,经相关领导确认后可借支款项. 精品文档收集整理汇总
第三条 各种借款要在7日内及时报销,否则财务部门不予报销,财务部严格执行“前帐不清,后帐不立”地原则. 精品文档收集整理汇总
第四条 对于交通费地报销有以下几点规定:
1、 为了节省大家地宝贵时间,暂定为每月月初5日前统一报销上月票据.
2、 对于以前月份地出租车票将不予报销.
3、 每张交通费报销原始单据背面要注明支出时间及事由,并填制“交通费用报销明细表”,特别是事由一定要写清楚. 精品文档收集整理汇总
4、 每天晚上加班至20:30后可报销加班出租车费用,以打卡时间为准,节假日加班可报销往返交通费用(此条规定依据当日加班申请),每月底办公室将整月公司员工加班清单汇总成电子表格地形式发送至财务部出纳,出纳在核查交通费报销单据时将依据此清单. 精品文档收集整理汇总
5、 公务外出乘坐出租车要在公务车不能提供使用地情况下方可给予报销.
6、 日常办公需要外出时,在没有公务车可以提供地情况下,须经办公室相关人员签字证明,并于事前申请主管上级批准后,可以乘坐市内交通工具. 精品文档收集整理汇总
第五条 通讯费用于次月5日前报销上月费用,发票内容必须为通讯费用,发票金额不作限制,按照规范限额内报销. 精品文档收集整理汇总
第六条 正常工作日加班至晚7点半之后可享受免费晚餐,每人13元规范.加班时间以打卡时间为准.用餐在院内餐厅,餐费报销细则如下: 精品文档收集整理汇总
1、 用餐人员需在餐厅提供地两联餐单上签字确认,两联都要签署其姓名(注:不能只签署部门名称);
2、 餐厅将两联餐单中粉色联交于用餐签字人,用餐签字人于次日将此单交于财务部(此单上必须注明用餐人员详细名单,财务部以此核算用餐规范); 精品文档收集整理汇总
3、 总裁办公室为总裁等领导订餐时,需在餐单上注明经手人;
4、 凡超出用餐规范或不符合以上规定者,用餐费用自理.
第七条 内部普通员工费用支出,每个部门都有相关费用预算,在支出前需要经过本部门领导批准后方可支出,但员工费用支出中不包含设备、低值易耗品(工具、办公用品)等由专设部门负责购买地支出. 精品文档收集整理汇总
第八条 发生业务招待费时,支出凭证后要附有招待费用报销明细单,并要求严格按照以下细则执行:
1、 根据事由确定是否招待.招待事由可以分为两个部分:一是办公招待,二是业务招待.
办公招待主要是针对常规客户和技术合作方技术人员,在本公司办公时因时间问题而产生地正常餐费,这种招待以工作餐地方式发生,每个人以15元规范计算,此项招待费用不包括本公司人员.l 精品文档收集整理汇总
业务招待针对地是确立公司工程和业务地招待,这项费用比较灵活支出,支出规范参看以下条款.l
2、 根据招待对象确定招待规范.主要针对地是业务招待,根据对方地身份和对本公司工程地影响力确定招待规范,招待规范根据参加人数确定.普通业务招待以每人30元计算,高级业务招待每人60元规范. 精品文档
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