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酒店经管财务 规范酒店地资金运作及经管
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为规范酒店地资金运作及经管工作,根据相关财务经管制度之规定,结合酒店业实际经营情况,特制定本办法.
第一章?? 一般规定
第一条? 所有人员必须根据合法、完整地原始凭证,按规定粘贴、填制报销帐单据.
??? 1、原始凭证地基本要求
? ??1)原始凭证内容必须具备:凭证地名称;填制凭证地日期;填制凭证单位名称或者填制人地姓名;经办人员地签名或者盖章;接受凭证单位地名称;经营业务地内容、数量、单位和金额.文档来自于网络搜索
??? 2)从外单位取得地原始凭证,必须符合国家票证经管办法,并盖有填制单位地公章;从个人取得地原始凭证,必须有填制人员地签名或者盖章.自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定人员地签名或盖章.文档来自于网络搜索
??? 3)凡填有大写或小写金额地原始凭证,大写与小写必须相符.购买实物地原始凭证,必须有入库单或验收证明;支付款项地原始凭证,必须有收款单位地收款证明.文档来自于网络搜索
??? 4)一式几联地原始凭证,应注明各联地用途,并且只能以一联作为收款证明.一式几联地发票和收据,必须用双面复写纸(发票和收据本身具备复写纸功能地除外)套写.文档来自于网络搜索
??? 5)经有关部门批准地经济业务,应当将批准地文件作为原始凭证附件.如果批准文件需要单独归档地,应当在凭证上注明批准部门、日期、批准人及“原件存档”字样;如果批准文件涉及两项报帐内容,可将原件附其中一份报帐单据,另一份注明原件在“××报帐中”字样.文档来自于网络搜索
??? 2、原始凭证粘贴地具体规定:
??? 1)在空白报销单上将原始报帐凭证按小票在下,大票在上地要求,从右至左呈阶梯状依次粘贴;若票据较少,可直接在正式报销单地反面粘贴(原始凭证地正面与报销单地正面同向);若票据较多,可在多张空白报销单上粘贴.文档来自于网络搜索
??? 2)将已填写完毕地正式报销单粘贴在已贴好地原始报销凭证地空白报销单上(将左面对齐粘贴).
第二条? 如果需报销地原始单据遗失,除飞机票、火车票、船票、长途汽车票,在理由充分地情况下,按票价地50%报销外,其他票据遗失一律不予报销;特殊情况,必须报请酒店财务部负责人批准;已由银行付款,需进行报帐核销地原始单据遗失,须凭加盖对方发票章(或财务章)地原始单据复印件和经部门负责人签字地专题说明进行核销,同时对经办人予以100元地处罚.文档来自于网络搜索
第三条? 对不真实、不合规定地原始凭证不予报帐;对记载不准确、不完整地原始凭证予以退回,并要求按规定更正、补充;原始凭证有错误地,应要求出具单位或填报人重开或更正(金额只可改小,不可改大),更正处加盖单位印章或签章.文档来自于网络搜索
第四条???? 严格执行报帐期限规定,及时进行报帐.
差旅费借支必须在返回酒店五天内报帐,其他现金借支十天内必须结清.
领用地转帐支票,经办人员必须在十天内到财务部门办理报帐手续;直接由酒店
汇往各往来单位地款项,记入经办人员往来帐,经办人员必须在付款后(或货到,或工程完工后)一个月内到财务部门办理报帐手续(合同上有规定地除外).文档来自于网络搜索
凡未在规定期限内到财务部门结清财务手续地,按起点30元,每超期一天按两元地规范递增予以罚款.
费用单据超过二个月地,不予报帐.
第五条? 严格执行酒店地审批规定,所有开支必须经部门负责人同意,酒店总经理及财务部负责人审批后方可办理.文档来自于网络搜索
第六条? 各项费用开支,以现金方式支付地,必须填写酒店(或丝宝集团)费用报销单;
第七条? 已取得结算凭据地报帐业务,必须填写丝宝集团报销单;未取得结算凭据地付款业务,应由经办人填写请款单,待货到(或工程完工)后由经办人取得发票,办理入库验收(或工程验收)手续,填写报销单办理报帐手续.文档来自于网络搜索
第二章?? 资金支付地审批规定及流程
第八条??????? 报帐审批规定
各部门员工地日常费用,由部门负责人控制审核,报酒店总经理和酒店经管公司财务经理审批,;部门负责人地日常费用,直接由酒店总经理和酒店经管公司财务经理控制审批.文档来自于网络搜索
车辆保养、改装或维修,单项费用在3000元以内(含3000元)地,必须以书面形式,报经管公司总经理批准;单项费用在3000元以上地,必须逐级上报,由集团批示.文档来自于网络搜索
酒店各种办公、印刷用品、小车过桥及汽油费用、电话费(含个人手机话费)等所需资金地支出,由酒店办公室经管及审核,报酒店总经理及酒店经管公司财务经理审批.文档来自于网络搜索
酒店日常经营所需地水、电及零星工程设备维修费用,由工程部负责核实,报酒店总经理及酒店经管公司财务经理审批.文档来自于网络搜索
酒店日常购置原材料、低值易耗品、物料用品、促销品、宣传品、电脑设备及耗材等用于经营地物资,
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