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- 2020-02-21 发布于江苏
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无锡云天汽车配件有限公司
内 部 审 核 控 制 程 序
版本/修改码:A/0 Q/YT.P27-2006文档来自于网络搜索
1目地
通过内部质量经管体系审核,以验证本公司质量经管体系地实施是否符合策划地安排,是否符合质量经管体系规范和本公司质量经管体系文件地要求,确定本公司质量经管体系是否得到有效实施和保持.通过制造过程审核,以确定制造过程地有效性.通过产品审核,以验证产品符合所有规定地要求.文档来自于网络搜索
2范围
本程序适用于本公司所有与质量经管有关地部门、人员、区域、制造过程和产品.
3 职责
3.1质管部负责编制年度内部审核工作计划,编写年度内部审核报告.
3.2经管者代表任命审核组长并组织内审工作,批准年度内部审核计划、审核日程表及审核报告.
3.3审核组长负责组织实施具体地内部审核活动.
3.4不符合项涉及地责任部门负责制定纠正措施并组织实施.
4工作程序
4.1审核计划
4.1.1质管部制订《年度内部审核计划》,包括质量经管体系、制造过程及产品.于每年元月报经管者代表批准,并由经管者代表按计划组织实施.文档来自于网络搜索
4.1.2质量经管体系审核每年至少进行一次,《年度内审计划》应确保在12个月内对本公司质量经管体系覆盖地所有过
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