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- 2019-10-23 发布于江西
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程序文件
文件编号:QP-0801
标题:
版 号:A/0
内部质量审核程序
页 码: PAGE 4/ NUMPAGES 4
1 目的
根据公司质量手册的要求,审核质量体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求,确保认证产品符合一致性要求和质量体系持续有效地运行,并为质量体系的改进提供依据。
2 适用范围
本程序适用于公司内部质量审核工作。
3 职责
3.1 由质量负责人负责制订内部质量审核年度工作总计划,并监督执行。
3.2 由质量负责人任命审核组长、审核员,并规定其职责。
3.3 由审核组长组织内部质量审核。
3.4 技质部负责顾客投诉记录的保管和整理,并将其作为内部质量审核的信息。
3.5 质量负责人负责对产品一致性进行审核。
4 作业程序
4.1 由质量负责人负责制订年度内部质量审核工作总计划,报总经理批准后实施,一般情况下内部质量审核对公司质量体系所涉及的各部门每年不少于一次。
4.2 内部质量审核工作计划的内容:
4.2.1 审核目的和范围;
4.2.2 审核时间安排;
4.2.3审核的频次(可根据需要安排)等。
·43·4.3
·43·
4.3.1 审核组由2人或2人以上组成,由审核组长提名具有资格且与被审核区域无直接责任者担任审核组成员,经质量负责人批准后,根据计划适当地分工执行审核计划。
4.3.2 由审
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