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销售部业务员费用报销管理办法
第一条 : 为加强对公司业务人员业务费用开支的控制,提高
公司的销售业绩和减少公司的损失,特制定本管理制度。
第二条 : 业务员费用分类,包括差旅费、通讯费、业务招待
费。其中,差旅费包括火车费、汽车费(长短途) 、公交车费和
的士费等。
第三条 : 业务人员出差车票报销 :
1.报销车票应按火车票、汽车票、的士票、其它等项目分类
填写,并依据出差时间顺序排列粘贴于底面纸上;
2. 车票票面金额应保持清晰,报销人员应在车票背面注明上
车、下车时间、行程路线以及随同人员姓名并签字确认;
3.车票要求以电脑票为主,若取得非电脑类车票(即定额发
票)时,应在背面注明原因和实报金额;
4. 若定额车票票面金额大于实际金额,应将定额发票金额手
写修改为实际行车金额。
5.在发票背面注明各项信息和签字应偏靠发票背面的右下
角。
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6.差旅费报销单应及时交回销售会计处,费用发生的期间至
报销日不得超过两个月。 (以下费用参照此要求)
7.业务员应认真检查行程明细表是否填写完整、准确,若审
核人员发现漏报或填写错误的将不给予提醒, 后果由报销人员自
负。
第四条 : 业务人员话费报销:
1 .话费报销发票应为通讯公司开具的正式发票
2 .若因公司业务需要而发生的话费超过规定的标准限额应及
时提出书面申请,方可给予报销。
第五条 : 业务人员出差补贴报销:
1. 业务人员出差补贴标准参照《业务人员出差补贴标准》执
行;
2. 出差补贴应详细写明出差天数、地点、补贴标准,不能直
接简单的写汇总;
第六条 : 费用报销标准的其他规定:
1、对于话费确实因工作需要超限部分的可以向公司额外申
请;
2 、如果业务员没有住办事处, 应提前向公司申请并说明原因;
3 、业务员在市区乘坐公交车,原则上不允许打的士,有特殊
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紧急事情除外。如有特殊情况需另行申请。
第七条 : 业务员费用报销的相关处罚规定
1、业务员不得虚报差旅费,否则取消该月车票报销;
2 、审核时发现电话费中含有彩票和炒股等私用增值业务一律
扣除;
3 、未按规定粘贴发票的,累计次数达到三次扣罚 30 元。
4 、市区的士票一律不予报销 (紧急事件或特殊情况应提前申
请或说明原因) ;
5 、发票字迹模糊不清且发票金额无法辨别, 则该发票不予报
销并扣罚 50 元。
6 、发现有连票问题(个人或两人以上连票) ,该发票不予报
销并取消当天的差费补贴, 并依据情节轻重给予相应的处罚; 对
于累计连票达到三次以上的处罚 300 元。
7 、各类车票混杂粘贴则扣罚 30 元;
8 、车票背面未签字不予报销, 视票面金额大小以不同方式进
行处理;
9 、报销的发票从发生日期至报销日期超过两个月的不予报
销。
10、报销的发票背面未写明发生的日期不予报销。
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