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- 2019-08-26 发布于安徽
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XXXXXXXXXXXXXX项目
专项资金审计报告
专审字[]第号
XXXX有限公司:
我们接受委托,对XXX有限公司自2009年3月至2011年12月承担的“XXXXXXXXXX”项目的专项资金收支情况进行了审计。
贵公司的责任是提供该项目专项资金收支情况的相关资料,并对其真实性、完整性、合法性负责。我们的责任是对该项目的专项资金收支情况发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我们结合XXXX有限公司及该项目的实际情况,实施了包括抽查会计记录、查阅项目相关合同、审核专项资金收支相关资料等审计程序。审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
一、委托人基本情况
XXXXXXX公司系经XXX市工商行政管理局批准,由XXXX工业区财政局国有资产管理办公室出资 元,持有公司股权 %;XXXXX有限公司出资 元,持有公司股权 %共同组建的有限责任公司。公司成立于2007年6月26日,企业法人营业执照号码为: 。注册资本:人民币 亿元,实收资本:人民币 亿元,公司法定代表人: 。公司住所:曹妃甸工业区。
公司经营范围:港口(含港区配套设施) 及相关航道、铁路、附属设施,以及临港相关设施的开发建设;码头和其他港口设施经营;在港区内从事货物装卸 、驳运、仓储经营。
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