- 9
- 0
- 约3.75千字
- 约 4页
- 2019-09-07 发布于上海
- 举报
目的
本程序规定了对采购过程控制的要求、方法和步骤,目的是确保所采购的产品符合规定的要求。
适用范围
本程序适用于对公司原辅材料及零部件的采购及供方的管理活动的控制。
职责
3.1 供应部负责编定采购计划,下达采购订单,进行采购。
3.2研发中心负责提供产品材料清单及采购产品标准。
3.3质管部负责采购产品的验收工作以及异常的处置工作。
3.4库房负责采购物资的入库、保管、标识、储存、防护和出库。
4.0 术语
4.1供方:提供产品的组织或个人。
4.2首批样件:首批样品是完全使用批量生产规定的设
原创力文档

文档评论(0)