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- 2019-09-14 发布于湖北
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《公司战略与风险管理》第04章在线测试
第一题、单项选择题(每题1分,5道题共5分)
1、内部控制作为一个系统是下列年代的事情 ( )。 .
A、20世纪30年代
B、20世纪40年代
C、20世纪50-70年代
D、20世纪80年代
2、内部控制整合框架阶段的控制目标不包括 ( )。
A、企业的合法性
B、经营的效率性
C、信息的可靠性
D、企业的规模性
3、企业的会计系统控制在现代企业内部控制中属于 ( )。
A、控制环境
B、信息与沟通
C、风险评估
D、控制活动
4、企业内部控制的评价原则不包括 ( )。
A、序时性原则
B、全面性原则
C、重要性原则
D、客观性原则
5、内部控制审计与财务报表审计同时由同一会计师事务所进行时的审计称为 ( )。
A、双重审计
B、整合审计
C、统一审计
D、重复审计
第二题、多项选择题(每题2分,5道题共10分)
1、内部控制整合框架阶段,将企业内部控制的目标定位在 ( )。
A、企业的合法性
B、企业的规模性
C、经营的效率性
D、投资的风险性
E、信息的可靠性
2、我国的企业内部控制配套指引包括以下各部分 ( )。
A、基本规范
B、具体规范
C、应用指引
D、评价指引
E、审计指引
3、下列各项中,属于控制活动的有 ( )。
A、营造控制环境
B、不相容职务分工
C、授权审批控制
D、财产保护控制
E、对控制效果进行评价
4、现代内
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