用友u8财务部分年结.docVIP

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  • 2019-09-14 发布于湖南
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U8财务账年终结转流程 账套:XX县单位账 涉及到的系统:账务处理系统 年结前请先备份数据库 第一步:单位账套先月结账到11月份,12月份结账之前先要将收支余额为0 收支结转操作步骤: 1、定义科目的转出方向 按设定的结转方向来结转收支科目的余额,结转后科目余额为零。 如果结转方向设置为自动结转,则系统会根据科目的余额方向自动调整结转方向。 只有收入、支出类科目可进行结转设置,其他类会计科目此选项为灰色。 将收入支出类科目的收入与支出结转方向改为自动转出如图 检查完成上述操作后,下一步: 2、期末处理--结转期间收支 结转出来的凭证如下: 若没勾上,生成的凭证则没有审核记账,生成保存后在凭证处理里面审核记账即可。 第二步:收支结转后,12月份正常月结后并可以做下年度业务处理。 如果同时开通了工资、出纳、固定资产等系统模块,则需要先年结这几个业务模块,在结转账务处理系统,另附业务模块年结流程如下: 工资模块年结: 以12月份登录系统 将年结勾上然后结账即可。 出纳模块和固定资产模块 以12月份登录系统,按正常月结流程,月结12月份即完成年结工作。 如有任何问题,请来电咨询 长沙励友软件有限公司 服务热线:073182196263

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