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- 2020-04-02 发布于湖南
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建立和完善内部审计制度
摘要】内部审计是在一个组织内部建立的一种独立的评价活动,它能对该组织的活动进行审查和评价。内部审计部门是 企业组织中一个重要的不可缺少的部门。所以正确认识当前我国内部审 计制度的现状及存在的问题,并提出解决问题的对策,对当前企业加强管理及提高 经济效益,具有特别重要的意义。
【关键词】内部审计 现状 对策 一、内部审计的本质与职能 1、内部审计的本质 我国内部审计起步较晚,但 发展速度很快。新的《关于内部审计 工作的规定》(以下简称《规定》)指出:内审是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,以促进加强经济管 理和实现经济目标。定义中包含了内部审计的目标、职能、内容、本质等要素,而这几项要素是构建审计理论结构不可或缺的部分。一个完整的定义足以明确揭示定 义对象的本质特征。因此,更好地理解新定义,有助于我们更好地理解新规定和重新认识内部审计工作。 2、内部审计的职能 具体来 说, 现代内部审计具有监督、管理控制、评价鉴证、服务等四项 职能。 (1)监督职能。企业内部审计的监督有两层含义:一是代表企业股东及董事会等决策层对本企业的 会计机构及其他职能部门的经济活动进行监督,看其是否正确执 行企业的经营方针政策,是否完成任务,不仅在于查错防弊,重要的是
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