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- 2020-04-02 发布于湖南
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文 件 名
采购控制程序
编号:CX-MS-002-01
颁发部门
质量管理部
分发部门
行政部、质量管理部、中试生产部、研发部、物控部、市场部
制定人: 年 月 日
审核人: 年 月 日
受控/非受控:
批准人: 年 月 日
生效日期: 年 月 日
共3页 第1页
目 的: 确保公司所需物资的采购控制符合规定要求。
责任人:
物控部负责:
1.1 供方的评价、选择和控制的归口管理;
1.2 编制和发放供方的《供应商审计记录》;
1.3 编制采购计划;
1.4 实施采购。
研发部负责:
制定原辅料清单和标准;
2.2 根据需要参与供方的评价。
质量管理部负责:
3.1 样品检验和试验;
3.2 根据需要参与供方的评价。
4 相关部门如有需求提请采购计划。
范 围: 本程序适用于本公司研发、生产、日常所需物资的采购控制。
内 容:
1 分类
1.1 根据物资对成品质量影响的程度,对物资进行分类管理:
1.1.1关键物资(I类):直接影响最终产品质量主要功能和性能指标的物资。
1.1.2 一般物资(Ⅱ类):关键物资以外的物资。
1.2 研发部在设计输出文件(《物料请
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