会计专科论文选题.docVIP

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2011届会计学(专科)专业毕业论文选题参考 一、会计类 财务会计信息质量问题研究 存货计价方法的比较研究 减值会计问题探讨 公司盈余管理问题研究 公司治理结构与自愿性信息披露 公司治理与内部会计监督 公允价值会计计量研究 公允价值会计应用研究 固定资产计价问题探讨 固定资产折旧问题探讨 会计报表附注披露问题探讨 会计人员职业道德问题探讨 会计信息披露问题探讨 会计信息披露与公司治理 会计信息失真原因与治理研究 会计信息质量与公司治理 新会计准则执行对上市公司的影响 中小企业会计制度设计问题探讨 资产减值与盈余管理问题探讨 人力资源会计研究 环境会计研究 二、审计类 国家审计风险控制研究 集团公司内部审计问题探讨 经济效益审计问题研究 经济责任审计问题探讨 论企业集团内部审计制度的构建 论审计风险及其防范 论注册会计师审计的独立性 内部审计的独立性研究 企业集团内部审计问题探讨 审计独立性问题研究 三、财务管理类 财务分析方法的应用与改进 财务风险控制问题研究 财务总监制度问题探讨 传统财务报告分析方法的改进与创新 负债经营对公司价值的影响 公司业绩考评指标研究 公司资本结构优化问题探讨 固定资产管理问题探讨 货币资金管理问题探讨 流动资产(存货、应收账款等)管理问题探讨 企业内部控制问题研究 企业信用政策问题探讨 商业银行财务风险控制研究 中小企业财务风险控制问题探讨 中小企业筹资问题研究 中小企业投资问题研究 企业税收筹划 四、会计电算化类 1、会计电算化系统的安全性分析 2、会计电算化系统的容错性及可操作性问题 3、网络会计研究 4、会计电算化工作可能出现的问题及研究 5、会计电算化对会计工作方法的影响探讨 6、会计电算化对传统会计职能的影响研究 7、电算化审计问题研究 五、成本管理会计 1、会计工具在执行企业战略时的作用分析 2、管理控制系统对环境绩效与经济绩效的影响研究 3、上市公司的作业成本法应用研究 4、环境成本控制研究 5、基于作业成本法下物流企业成本控制分析 6、企业资产流动性评价指标设计 7、资本预算编制松弛的原因分析 8、环境管理会计的研究 9、基于ABC与EVA整合的成本控制和核算的研究 10、基于薄冰理念的企业成本控制探析 11、标准成本法在我国的发展困境及出路 12、构建以战略为导向的全面预算管理 13、探究企业财务精细化分析与管理决策 14、作业成本法在**领域中的应用 15、循环经济视角下环境成本控制 16、不确定环境下项目投资的效用决策方法 17、目标—作业成本管理集合模式研究 18、企业集团预算控制 19、**企业成本变化趋势与精细化管理 20、主观业绩评价理论探讨 21、基于可持续发展战略的企业业绩评价 22、项目投资决策评价指标分析及比较 六、公司治理 1、从国美事件看上市公司的风险 2、公司治理对公司价值的影响 3、融资结构与公司治理结构的相关性分析 4、股权结构与公司绩效的关系分析 5、股权分置改革、自愿性信息披露与公司治理 6、财务协同视角下的企业集团价值效应的动因分析 7、基于公司治理视角下的企业商业信用研究 8、后股改时代的股权结构优化的探讨 9、上市公司的股权结构与财务透明度关系的分析 10、上市公司大股东与经营者合谋生成与治理分析 11、上市公司股权再融资财务绩效分析 12、对我国创业板上市公司股利政策的研究 13、论首席独立董事制度的建立 14、中国上市公司自愿性信息披露影响因素的研究 15、后股权分置时代股权制衡的现状分析 16、我国财务公司功能定位(与四、1重复) 17、我国上市公司股利政策与可持续发展 18、股权再融资盈余管理行为研究 19、试析公司财务治理实现机理及其完善 20、企业集团对子公司的财务行为控制研究 21、对盈余管理动因的评价 22、外派财务总监的不同模式及其利弊分析 23、财务监督在公司治理中的作用 24、股权制衡与公司治理效率研究 七、内部控制与风险管理 1、公允价值会计的内部控制需求分析 2、内部控制与内部审计的关系 3、内部控制的有效性评价 4、企业内部控制规范体系与资本市场发展的关系分析 5、中美上市公司风险信息披露的比较分析 6、我国上市公司内部控制缺陷披露对市场的影响分析 7、信息化环境下的内部控制机制的构建 8、内部审计在全面推行企业风险管理过程中的作用 9、我国企业内部控制环境要素框架的构建 10、企业文化建设与内部控制 11、内部控制成本探析 12、独立性与上市公司内审组织模式的选择性 13、论风险导向内部审计与企业风险管理 14、内部控制有效性对审计意见影响的研究 15、国有商业银行流程操作风险控制研究

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