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**集 团 有 限 公 司
审 计 报 告
内审字[2008]第1号
关于对**宾馆有限责任公司 2007 年度
预算完成情况的专项审计报告
公司董事会:
我们于 2008 年元月 15 日至 26 日对**宾馆有限责任公司 2007 年度预算完
成情况进行了专项审计。我们的审计是依据宾馆提供的资料,通过对会计报表
进行实质性测试,以证实会计报表的真实性和完整性。在审计过程中,我们结
合宾馆的实际情况,采用了询问、观察、复查、核对、计算、监盘、分析性复
核等我们认为必要的审计程序,整个审计过程符合《中华人民共和国审计法》
和集团公司的有关制度规定。现将审计结果汇报如下:
一、完成 2007 年度预算的审定结果
(一)2007 年度预算经营利润完成情况的审定结果
审计调整数 审定数
报表项目 2007 年预算数 宾馆报集团数据 用友数据
调整增加 调整减少 金额 预算完成率
一.经营收入
二.经营成本
三.经营税金
四.三项期间费用
1.人力资源成本
2.能源成本
3.其他管理/营业
费用(不含折旧/利
息/董事会费)
五.经营利润 GOP
减:董事会费
减:利息
减:折旧
其中:本年新增在
建工程折旧
六.营业净利润
审计调整
编表说明:
1、对收入、成本、税金的调整是依据审计组进驻宾馆对截至元月 18 日
的财务用友数据进行的(字体加粗部分);
2、对费用的调整是依据宾馆上报集团的真实费用数据进行的(字体加
粗部分)。
审计结论:
1、审定的经营收入为元,预算完成率
2、审定的经营成本为元,是预算成本的;其中审定餐饮成本率为。
3、审定的经营税金及附加为元,是预算的
4、审定的期间费用(不含折旧、利息、董事会费)为元,是预算费用的
*%。审定的包含折旧、利息和董事会费的费用率为*%,不含折旧、利息和董事
会费的费用率为*%。
5、审定 GOP 为元,预算完成率*%,审定GOP 率为
6、本次对宾馆上报集团预算完成情况的数据进行审计调整后增加经营
利润(G
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