质量管理体系内部审核报告培训资料.docxVIP

质量管理体系内部审核报告培训资料.docx

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1 质量管理体系2016年内部审核报告 一 、内部审核的时间:2016年10月18~19日。 受审核部门:总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、开发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。 内部审核组成员名单: 组 长:XX 第一组:XXX、XXX、XXX、XXX 第二组:XXX、XXX、XXX、XXX 第三组:XXX、XXX、XXX、XXX 内部审核目的 1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求,是否符合ISO 9001:2008标准的要求和适用法律法规的要求,验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性; 2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况,是否在各部门有效展开并得到实施; 3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性; 4.检查如何以顾客为关注焦点,顾客满意和与顾客沟通过程,增强满足顾客要求意识。 审核范围 XX公司XXX的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。 审核依据 1.ISO 9001:2008《质量管理体系 要求》标准; 2.公司所策划和制定的质量手册,程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则; 3.公司提供产品所适用的法律法规; 4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。 审核方式 1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况 2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况; 3、根据“质量管理体系内部审核计划”的安排,由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。对实施状态收集审核发现,审核应用抽样方法进行; 4、对各部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性,设备设施管理等状况进行检查。 内审首、末次会议参加人员 参加人员有包括总经理、管理者代表、各分管副总、各部门的主管/负责人及审核组成员。 内部审核综述 根据公司2016年年度内审计划,经总经理和管理者代表批准成立了以杨厚胤为组长的13人内审小组。公司内审组依据ISO9001:2008标准和《管理体系内部审核程序》规定要求,于2016年10月18~19日对生产的镍氢电池和锂离子电池的设计开发、生产和销售、检验和售后服务过程以及所涉及的部门和高层管理者进行质量管理体系内部审核,抽查了公司办公及生产场所。在公司领导及相关部门的大力支持配合下,内部审核得以顺利进行,本次内审的气氛融洽,未发生影响审核的情况。 审核组通过查阅记录和现场观察以及面谈,认为各部门责任人对其质量职能清楚,执行较好;在镍氢电池和锂离子电池的产品实现的策划过程、生产过程、监视和测量过程以及售后服务过程等方面能正常运行,控制有效,保证了公司向顾客提供镍氢电池和锂离子电池质量满足顾客规定的要求和符合相关法律法规的要。 本次内审共发现问题点26项,一般不符合8项,严重不符合2项,观察项16项,具体情况如下: 责任部门 序号 涉及条款 不符合事实描述 不符合性质 备注 生产部 1 4.2.3 No201610-001《内部联络单》中发件部门审批不齐全,审核栏未有签字。 观察   2 4.2.3 正极制浆房内发现2015年12月7日下发的关于和浆参数调整的联络单已过期,但未有回收,存在误用风险。 一般 3 4.2.4 2015年9月24日的《正极清粉记录表》未按要求归档,与2016年相关文件夹存放在一起。 观察 4 4.2.4 《生产制令单》编号QR02A-GA028与实际文件不一致,GA024相关表单没有经评审、批准。 观察 5 4.2.4 8月正极拉浆记录表中取样加烘干后质量项数据有涂改,但未按要求用双横线,且未签字 观察 6 4.2.4 片车间转二车间时所填写的《领料单》中领用部门领料人项未有人员签字。 观察 7 4.2.4 抽查一车间、三车间的送检单中只有品管员签字,未有审核人员签字;(据了解,车间所留的一联是内部对账用,未将两式一起送签。 一般 采购部 1 4.2.4 9月26日技术部提出的叔丁醇请购单填写不规范,空白处没有标注。 观察   2 4.2.4 记录保存不整洁,没有归类,较凌乱 观察 3 7.4 8月12日生产部请购用于装碱液用的白色塑料桶请购单中未有技术部门确认装碱液的容器材质要求。 一般 仓库 1 4.2.3 查9月1日《出货单》编号未随文件变更而变更,文件已变更,实际还是用旧版编号。 观察   2 4.2.4 记录保存有归类存放,但没有按要求区分日期系统,没有目录,领料单15年与16年混放; 观察 3 7.5.3 9月12日入库的镍带没有检验状态标识、没有物料卡,与正常物料混放;(解释说是开发结构用的均没有检验) 一般 4 7.5.3 车间过期退库的UV胶有生产部标识单,也有品管员签字确认;但无红包不合格(报废)标识单 观察 5 4.2.4

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