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- 2019-10-15 发布于湖北
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销售与收款循环审计 实验目的 通过实验,理解销售与收款循环审计的审计流程,掌握重点账户的实质性程序。 实验内容 1、销售与收款循环审计流程; 2、应收账款、主营业务收入的审计。 案例背景 绍兴天乐股份有限公司于2008年在深交所上市,主营业务为电视机的生产与销售;大型制冷设备生产加工、销售;高科技产业投资、高科技产品的研制、生产、经销及相关技术服务。 绍兴天源会计师事务所自2008年开始接受天乐公司董事会委托,对天乐公司进行年度会计报表审计。2012年2月25日至3月16日,天源会计师事务所派出张山为项目经理,以高扬、郭雨、李晓、王明明为组员的审计小组,对该公司2011年度会计报表进行审计。 案例背景 在编制审计计划时,张山根据以往对该公司重要性水平的控制,对销售收入的重要性水平定为10万元。根据分工,李晓负责销售与收款的审计测试与取证工作。 审计流程 一、风险评估 在评估销售收款循环重大错报风险时,审计人员首先通过询问等方法了解了该公司与销售收款相关的政策和环境,并采用调查表等方法了解销售与收款内控,认为该公司销售收款内部控制有的方面是健全有效的,有的方面还存在缺陷,即重大错报风险存在但不显著,决定实施控制测试。 审计流程 二、控制测试 根据审计计划的要求,李晓运用抽查凭证法、实地考察法等对销售与收款循环的内部控制进行了一定范围的控制测试。李晓抽取了一定数量的销售发票样本进行检查
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