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- 2019-10-27 发布于江西
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* * * * 公司信贷业务基础 风险管理部 2015-03 ·岗位职责 ·客户经理:负责放款资料的收集、填制、面签及抵押登记手续。对审核无误的放款资料,在系统中完成额度登记、额度提用申请、合同登记操作。 ·放款审查人员:负责公司放款业务的放款审核,对审核无误的放款业务,在系统中完成额度(合同)复核及生效操作。负责放款例外事项和放款环节要求后补资料的跟踪整改,以及放款业务咨询和培训等。 ·信贷档案管理员:负责公司放款业务的档案管理、资料扫描(可由文员操作)。 ①客户经理与放款审查、档案管理人员,②放款审查员与档案管理员. 放款后督员(新模式中增设):负责放款业务事后监督和检查。该岗位设在分行信用风险管理部信贷档案管理室,独立于放款中心。 * 1.基本流程 * 2.公司信贷业务审核的总体原则 * 完整性 是指放款资料必须全面落实授信审批和相关业务部门最终意见,收集客户背景资料和用款业务背景资料,完善授信业务的合同法律关系,体现授信业务尽职调查和审批活动的主要过程的资料。放款资料的收集和核实由客户经理负责;放款资料审查由放款员负责。 真实有效性 是指客户经理负责调查和核实放款资料的真实性;放款员负责放款资料内容表面真实性和有效性。 合法合规
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