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2018年开发区管委会
预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表 (功能分类科目)
二、2018年收支预算总表 (经济分类科目)
三、2018年收入预算表 (单位)
四、2018年收入预算表 (科目)
五、2018年支出预算表
六、2018年财政拨款收支预算表
七、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
八、2018年政府性基金支出预算表
九、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
十、2018年一般公共预算财政拨款安排的基本支出预算
表
十一、2018年政府采购预算表
十二、2018年财政拨款 “三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
1
第一部分
部门概况
2
一、主要职能
主要负责开发区招商引资、开发区规划、基础设施建设、
环卫绿化等管理工作。
二、部门预算单位构成
2018年开发区管委会预算即为开发区管委会本级预算。
3
第二部分
2018年部门预算表
4
表1、2017年开发区管委会收支预算总表 (功能分类科目)
表2、2017年开发区管委会收支预算总表 (经济分类科目)
表3、2017年开发区管委会收入预算表-单位
表4、2017年开发区管委会收入预算表-科目
表5、2017年开发区管委会支出预算表
表6、2017年开发区管委会财政拨款收支预算表
表7、2017年开发区管委会一般公共预算财政拨款支出预算
表
表8、2017年开发区管委会政府性基金支出预算表
表9、2017年开发区管委会财政拨款安排的基本支出预算表
表10、2017年开发区管委会一般公共预算财政拨款安排的
基本支出预算表
表11、2017年开发区管委会政府采购预算表
表12、2017年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预
算表
5
第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
6
一、2018年部门预算情况说明
(一)预算编制的基本原则和方法
1、按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预
算,开发区管委会的收入和支出均纳入年度预算。
2、认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要
求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
3、根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实
有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定
额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和
确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
(二)收支预算总体情况
2018年收入预算为448.68万元,其中:财政拨款448.68
万元。
2018年支出预算为448.68万元,其中:一般公共服务
支出 (类)382.02万元,社会保障和就业支出 (类)1.79
万元,节能环保 (类)11万元,城乡社区支出 (类)35万
元,住房保障支出 (类)18.87万元。
(三)财政拨款收支情况
2018年当年财政拨款收入预算为448.68万元,其中:
一般公共预算448.68万元。
2018年财政拨款支出预算为448.
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