内审与管理评审记录范例资料.docVIP

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  • 2019-12-31 发布于湖北
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年度内审计划 审核目的: 检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。 包括:1、质量手册是否适用于本中心公司对全市的疾病控制和服务全疆的防雷技术服务。 2、质量管理体系全过程是否进行的控制与管理。 3、是否可以证实其有能力稳定地提供满足群众和适用的法律法规要求的服务。 被审核部门(岗位): 主任,副主任,各科室; 审核方法: 集中式审核 审核时间、持续时间: 20137.04.2401-2013.04.25 编制: 审核: 批准: 批准时间: 年 月 日 编号:DSQCDC/JH-ZX-410-2013 HYPERLINK \l 第二级文件清单审核实施计划 审核组组长: 组员: 、 、 、 年 月 日 第 页,共 页 审核目的:检验质量管理体系的符合性,是否可以迎接外审; 审核依据:质量手册和程序文件 审核覆盖:各部门业务水平; 审核时间: 年 月 日至 年 月 日 首次会议时间: 月 日 时 分

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