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- 2019-11-10 发布于江苏
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××公司 2008 年 12 月份 绩效评估表
部门: 财务部 主管: ×× 填表时间:
目标
11月份
12月份
上月目标
实际完成
差异
目标完成率
本月原计划目标
调整目标
收入
2000万
1200万
-800万
60%
2000万
3000万
直接成本
1400万
874万
-526万
比预算基础上增加了34万
1400万
2040万
费用
360万
240万
-120万
比预算基础上增加了24万
360万
540万
毛利润率
30%
28%
-6.7%
93.3%
30%
32%
净利润率
12%
8%
-33.3%
66.7%
12%
14%
库存量
应收账款
11月(未)完成业绩的原因与得失分析:
收入未达成目标的主要原因是:外贸销售部原计划11月份可以实现1000万的外贸销售,实际只达成500万,差距1000万;其次,内销部原计划1000万销售计划,实际只达成700万;这是影响收入的重要原因;
11月份库存量增加,比计划增加了100万的库存量;
生产费用比预期增加2%,主要是生产过程中的废品增加导致;
办公费用主要是电费和汽车费用比预期增加5%;
生产部门和研发部门增加5名新员工,
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