公司绩效评估表.docVIP

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  • 2019-11-10 发布于江苏
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PAGE / NUMPAGES ××公司 2008 年 12 月份 绩效评估表 部门: 财务部 主管: ×× 填表时间: 目标 11月份 12月份 上月目标 实际完成 差异 目标完成率 本月原计划目标 调整目标 收入 2000万 1200万 -800万 60% 2000万 3000万 直接成本 1400万 874万 -526万 比预算基础上增加了34万 1400万 2040万 费用 360万 240万 -120万 比预算基础上增加了24万 360万 540万 毛利润率 30% 28% -6.7% 93.3% 30% 32% 净利润率 12% 8% -33.3% 66.7% 12% 14% 库存量 应收账款 11月(未)完成业绩的原因与得失分析: 收入未达成目标的主要原因是:外贸销售部原计划11月份可以实现1000万的外贸销售,实际只达成500万,差距1000万;其次,内销部原计划1000万销售计划,实际只达成700万;这是影响收入的重要原因; 11月份库存量增加,比计划增加了100万的库存量; 生产费用比预期增加2%,主要是生产过程中的废品增加导致; 办公费用主要是电费和汽车费用比预期增加5%; 生产部门和研发部门增加5名新员工,

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