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- 2019-11-28 发布于上海
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学习要求:终结审计的实务流程1、召开项目组会议10、获取管理层声明书11、撰写审计报告 2、与被审计单位召开总结会12、完成业务复核核对表3、编制正式的试算平衡表13、完成审计工作完成情况核对表4、对财务报表进行总体复核14、正式签发审计报告5、解决项目组成员间的意见分歧6、评价审计结果,形成审计意见7、项目负责经理复核工作底稿8、项目负责合伙人复核工作底稿9、实施项目质量控制复核(一)管理层的声明(二)审计差异(三)与治理层的沟通(四)形成审计意见选择和运用的会计政策是否合规管理层作出的会计估计是否合理合法性审计意见的形成报表信息是否相关可靠可比可理解财务报表是否作出充分披露调整后的报表是否与审计师了解一致公允性财务报表列报、结构和内容是否合理报表是否真实反映交易事项经济实质审计意见形成的决策过程是否是否获取充分适当的审计证据是否对财务报表造成重大影响保留或无法表示意见 是否是财务报表编制是否符合会计准则是否对财务报表造成重大影响保留或否定意见是是否不确定事项在财务报表附注中披露是否充分适当财务报表是否受不确定性影响保留或否定意见是否带强调事项段否保留或否定意见财务报表是否公允反映无保留意见决策图是(五)完成质量控制复核(一)审计报告的含义和种类作用:鉴证保护证明报表反映合法公允标准的无保留意见的审计报告审计报告按其是否增加解释说明事项标准审计报告审计范围未受限保留意见报告非标准
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