企业费用报销制度与报销流程.pdfVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
费用报销制度 ( 试行 ) 第一章 总则 为了加强公司内部管理, 规范公司日常费用的开支与报销行为, 严格控制费用开支范围与审批权限,特制定本制度。 第一条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,按费用项目 制定报销标准、费用开支范围和授权审批规定。 第二条 本制度适用于恒昱公司及分、子公司全体员工。 第二章 日常费用报销制度及流程 第三条 日常费用主要包括差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务 招待费、培训费、会议费、福利费等 第四条 费用报销的一般规定 一 . 报销人必须取得相应的合法票据 , 发票背面有经办人签名。 二 . 填写报销单 : 根据费用性质填写对应单据,严格按单据要求 项目认真填写,注明附件张数,金额大小写须完全一致 ( 不得涂改 ) , 简述费用内容或事由。 三 . 按规定的审批程序报批。 四. 报销 5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 五 . 需制定费用报销标准的费用项目,于每年一月三十日前将 经董事长审批的费用报销标准交财务部备案。 第五条 费用报销的一般流程 : 报销人整理报销单据并填写对应费用 报销单→部门经理审核签字→财务复核→总经理审核→财务报销。 第三章 授权审批规定 董事长做为公司法人代表, 对公司一切费用拥有报销审批权, 但 为了保障公司日常费用开支的合理性和报销审批的及时性, 对公司在 费用报销审批权限做以下授权: 第六条 日常费用审批权限表 费用项目 授权范围 差旅费 授权财务部按差旅费报销标准审批 (但部门负责人应确 认出差的真实性) 通讯费 授权财务部按通讯费报销标准审批 职工薪酬 授权行政人事部直接扣缴社保; 应交税金 授权日常税金申报由总经理审批; 银行费用 授权财务部按银行单据直接扣缴手续费、利息支出等。 第四章 费用报销具体规定 第七条 差旅费报销制度及流程。 一 . 差旅费开支范围: 公司员工因工作需要到外地办理业务, 当天不能返回的, 外出期 间所需发生的交通费、伙食费、住宿费属于差旅费开支报销范围。 二 . 差旅费报销管理要求 (一) 差旅费报销实行“据实报销”和“费用包干”相结合的 办法。伴随出差产生的交通费、 住宿费凭正式发票按报销程序审批后 据实报销, 实际发生额未达到报销标准金额的按实际发票金额报销, 实际发生额超出报销标准部分由员工自行承担; (二) 出差伙食补助实行定额包干, 按实际出差天数计算, 实 行节约自得,超支不补的原则。 (三) 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间与到达 成都时间为准, 12:00 以后出发 ( 或 12:00 以前到达 ) 以半天计, 12: 00 以前出发 ( 或12:00 以后到达 ) 以一天计。 (四) 部门负责人出差需乘坐火车时间超过 18小时,经董事长 同意,可乘坐软卧或飞机。 (五)出差人员在外宴请客户按业务招待费管理办法规定办理, 在报销差旅费时应在报销单上注明并按比例 ( 早餐 20%、午餐或晚餐 40%)扣

文档评论(0)

明若晓溪 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档