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青岛建安建设集团有限公司
关于款项支付及费用报销流程的规定
1?范围
本规定适用于集团公司各部室、直属项目部。
本规定包括工作职责、材料款支付、工程款支付、往来款支付、费用支付、
报销流程及办法、关于报销签字的规定、关于报销单据附件的规定等。
2?定义
费用是指企业为销售商品、提供劳务等日常活动所发生的经济利益的流出,
具体表现为企业的资金支出或资产耗费。
3?职责
3.1?财务部
3.1.1?负责制定并完善集团公司款项支付及费用报销流程的规定。
3.1.2?负责具体经办集团公司款项支付及费用报销。
3.2?各部门、项目部
负责按照本规定办理款项支付及费用报销的相关审批手续。
4?规定
4.1?材料款拨付流程:
4.1.1?按材料分计划不需签材料购销合同的材料付款及报销冲账流程(在项目部
按承包合同约定回收工程款且资金到位后):
(1)公司材料部采购付款流程:材料部提交“单位工程用料计划”及支票领用
申请单?→出纳复核付款,其中:
① “单位工程用料计划”必须经造价部预算员审核签字、材料部专业业务
第?1?页?共?14?页
经理签批、材料部负责人签批、造价项目负责人签批;
② 材料支票领用申请单必须经采购经办人、材料部专业业务经理签批、材
料部负责人签批、造价项目负责人签批或造价部负责人签批、公司总经
理签字确认。
③出具材料计划材料部报销冲账流程(必须提供正规发票及经项目部材料
员、项目经理签字确认调拨单):
材料部采购经办人发票签字确认?→?材料部专业业务经理签批?→?材料部负
责人签批?→?造价部预算人员签批或造价项目负责人签批?→?造价部负责人签批
→?出纳审核报销冲账(须附支票领用单)
(2)项目部自行采购付款流程:项目部提交“单位工程用料计划”及支票领用
申请单?→出纳复核付款,其中:
① “单位工程用料计划”必须经造价部预算员审核签字、材料部负责人签
批、造价项目负责人签批签批;
② 材料支票领用申请单必须经项目采购经办人、项目经理签批、材料部负
责人签批、造价项目负责人签批或造价部负责人签批、公司总经理签字
确认。
③出具材料计划项目部报销冲账流程(必须提供正规发票):
项目部采购经办人发票签字确认?→材料部负责人签批?→?造价部预算人员
签批或造价项目负责人签批?→出纳审核报销冲账(须附支票领用单)
(3)对于项目的临设、临电计划付款报销程序除按照公司材料计划付款程序外,
还应由工程部签字确认。
4.1.2 大宗材料或主材公司签订材料购销合同按合同约定付款流程 (在项目部
第?2?页?共?14?页
按承包合同约定回收工程款且资金到位后):
(1)拨付预付款及进度款:
材料部经办人提交付款申请并签字确认?→?项目经理签批→?材料部相应专
业业务经理签批?→?材料部负责人签批?→?造价部预算员审核签字或造价项目负
责人审核签批?→?财务部负责合同人员审核签字?→?总会计师签批?→?出纳复核
后付款
(2)拨付尾款:(附结算单或材料调拨单)
材料部经办人根据材料调拨单提交付款申请并签字确认 → 项目经理签批
(或注明材料部已电话核实项目经理同意付款)?→?材料部相应专业业务经理签
批?→?材料部负责人签批?→?造价部预算员审核签字或?造价项目负责人审核签
批或?造价部负责人签批?→?财务部常务副经理确认金额签字?→?总经理签批?→
总会计师签批?→?出纳复核后付款
4.1.3 半成品加工合同按合同约定付款流程 (在项目部按承包合同约定回收工
程款且资金到位后):
(1)拨付预付款及进度款
:①公司材料部与供应商签订合同拨付预付款及进度款
材料部经办人签字→项目经理签字→?材料部相应专业业务经理签批?→?材料部
负责人签批?→?造价部预算员审核签字或造价项目负责人审核签批→?财务部负
责合同人员审核签字?→?总会计师签批?→?出纳复核后付款?(遇有特殊情况预
付款可由项目经理委托材料部直接付款)
②项目部与供应商签订合同拨付预付款及进度款
项目经理提交付款申请并签字确认?→材料部经办人签字→?材料部相应专业业务
第?3?页?共?14?页
经理签批?→?材料部负责人签批?→?造价部预算员审核签字或造价项目负责人审
核签批→?财务部负责合同人员审核签字?→?总会计师签批?→?出纳复核后付款
(遇有特殊情况预付款可由项目经理委托材料部直接付款)
(2)拨付尾款:(附结算单)
①公司材料部与供应商签订合同拨付尾款
材料部经办人签字→项目经理签字?→?材料部相应专业业务经理签批?→?材
料部负责人签批?→?造价部预算员审核签字?或?造价项目负责人审核签批或?造
价部负责人签批?→?财务部常务副经理确认金额签字?→?总经理签批?→?总会计
师签批?→?出纳复核后付款
②公司项目部与供应商签订合同拨付尾款
项目经理提交付款申请并
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