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金融控股集团有限公司辖属企业内部审计管理暂行办法
第一章 总 则
第一条 为进一步规范金融控股集团有限公司(以下简称集团公司)辖属企业(以下简称企业)内部审计工作,加强企业内部监督和风险管理,促进企业健康可持续发展,根据《企业国有资产法》、《中央企业内部审计管理暂行办法》等有关法律法规,制定本办法。
第二条 本办法所称内部审计,是指企业内部审计机构依据国家有关法律法规财务会计制度和企业内部管理规定,对本企业及子企业财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效,以及对建设项目或者有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作。
第三条 企业开展内部审计工作,适用本办法。
第四条
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