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集团公司内控精细化管理流程及制度汇编
目录
第 1 章 公司内部控制——资金
1. 1 资金管理风险与关键环节控制
1.1.1 资金管理风险
1.1.2 资金管理关键环节控制
1.2 职责分工与授权批准
1.2.1 资金管理岗位设置
1.2.HYPERLINK #232 资金支付授权审批制度
HYPERLINK #341.2.3 货币资金授权审批制度
1.3 现金和银行存款控制
1.3.1 现金收支控制流程
1.3.2 现金清查处理流程
1.3.3 备用金支付控制流程
HYPERLINK #361.3.4 现金管理控制制度
1.3.5 银行存款控制流程
1.3.6 银行存款控制制度
1.4 票据和印章管理
HYPERLINK #481.4.1 票据管理规范
1.4.2 印章管理制度
1
第 2 章 公司内部控制——采购
2.1 采购管理风险与关键环节控制
2.1.1 采购管理风险 HYPERLINK
2.1.2 采购管理关键环节控制
2.2 职责分工与授权批准
2.2.1 采购管理岗位设置
2.2.2 采购授权审批制度
2.3 请购与审批控制
2.3.1 采购计划编制流程
2.3.2 采购申请审批流程
HYPERLINK #602.3.3 采购申请审批制度
2.3.4 采购预算管理制度
2.4 采购与验收控制
2.4.1 采购询价比价流程
2.4.2 供应商选择流程
2.4.3 供应商评定流程
2.4.4 购货合同签订流程
2.4.5 采购验收控制流程
HYPERLINK #662.4.6 采购控制制度
2.4.7 验收管理制度
2.5 付款控制
2.5.1 付款审批流程
2
2.5.2 退货管理流程
2.5.3 付款控制制度
2.5.4 退货管理制度
2.5.5 应付账款管理制度
第 3 章 公司内部控制——存货
HYPERLINK #873.1 存货管理风险与关键环节
3.1.1 存货管理风险
3.1.2 存货管理关键环节控制
3.2 职责分工与授权批准
3.2.1 存货管理岗位设置
3.2.2 存货授权审批制度
3.3 验收与保管控制
3.3.1 存货采购管理流程
HYPERLINK #953.3.2 存货采购控制制度
3.4 验收与保管控制
3.4.1 外购存货验收流程
3.4.2 自制存货验收流程
HYPERLINK #983.4.3 存货储存管理制度
3.4.4 仓库调拨管理规定
3.5 领用与发出控制
3.5.1 材料领用工作流程
3.5.2 成品出库工作流程
3
HYPERLINK #1053.5.3 存货领用管理制度
3.5.4 存货发放管理制度
3.6 盘点与处置控制
3.6.1 存货盘点工作流程
3.6.2 滞料处理工作流程
HYPERLINK #1093.6.3 存货盘点管理制度
3.6.4 废损存货管理制度
3.6.5 存货核算工作规范
第 4 章 公司内部控制——销售
4.1 销售管理风险与关键环节控制
4.1.1 销售管理风险
4.1.2 销售管理关键环节控制
4.2 职责分工与授权批准
4.2.1 销售管理岗位设置
4.2.2 HYPERLINK #120销售授权审批制度
4.3 销售与发货控制
4.3.1 销售业务控制流程
4.3.2 客户信用等级控制流程
4.3.3 销售合同订立控制流程
4.3.4 销售合同执行控制流程
4.3.5 销售发货控制流程
4.3.6 销售退回控制流程
4
HYPERLINK #1304.3.7 客户信用管理制度
4.3.8 销售合同管理制度
4.3.9 发货、退货管理制度
4.4 收款控制
4.4.1 预付款结算控制流程
4.4.2 延期付款审核控制流程
4.4.3 应收账款催收控制流程
4.4.4 预期账款回收控制流程
HYPERLINK #1424.4.5 HYPERLINK #142货款回收管理制度
4.4.6 应收账款管理制度
4.4.7 销售回款奖惩制度
4..4.8 问题账款管理办法
4.4.9 应收票据管理制度
第 5 章 公司内部控制——工程项目
5.1 工程项目管理风险与关键环节控制
5.1.1 工程项目管理风险
5.1.2 工程项目管理关键环节控制
5.2 职责分工与授权批准
5.2.1 工程项目管理岗位设置
5.2.2 工程项目授权批准制度
5.3 项目决策控制
5.3.1 工程项目决策流
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