b08-9仓库管理制度.docVIP

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仓库管理制度 编号 WI-B08-9 版次 000 文件性质 ■控制 □非控制 页次 PAGE 2/ NUMPAGES 4 仓库管理制度 编号 WI-B08-9 版次 000 文件性质 ■控制 □非控制 页次 PAGE 1/ NUMPAGES 4 编制: 审核: 批准: 生效日期:2011-11-1 1.目的 通过制定仓库管理制度,指导和规范仓库人员日常作业行为。 2.范围    仓库工作人员 3.职责 3.1仓管部负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作; 3.2制造部负责物料装卸、搬运、包装等工作; 3.3采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作; 3.4质检部负责对物料的检验和不良品处置方式的确定。 4.验收及保管 4.1物资的验收入库 4.1.1 物资到公司后仓管员依相关《工作流程》对供方送货单上所列的名称、数量与订购单进行核对、清点,后通知采购部填写报检单至质检部检验,合格后,方可办理入库手续。合格的货物仓管人员需根据货物具体情况确定放置场所,并做好相应标识。 4.1.2 对入库物资核对、清点后,仓管员及时填写入库单,经采购部、质检部检验人签字后,仓管部、财务部各持一联做帐,采购部持一联做报销凭证。 4.1.3 入库单物料数量需由仓管部与采购部共同确认,如发现送货单上的数量不符,应找相应采购人员签字确认,并由采购部联络处理数量问题。 4.1.4 仓管部要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。    a) 未经公司领导批准的采购。     b) 与采购订单或采购申请单不相符的采购物资。    c) 与要求不符合的采购物资。 d) 产品质量不合格的。 4.1.5 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,仓管员要到现场核对验收,并及时补填入库单。 4.2 物资保管 4.2.1 物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到二齐、三清、四定位。   a) 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 b) 三清:材料清、数量清、规格标识清。   c) 四定位:按区、按排、按架、按位定位 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在未规划的区域摆放 物料,特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 4.2.2 仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正,若发现货物数量不多应及时通知采购部,及时补充以免影响生产。 4.2.3 按公司要求及时呈报库存信息。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。 4.3 物资的领发 4.3.1 仓管员凭领料人的“领料单”如实领发,若“领料单”上主管或公司领导未签字、字据不清或被涂改的,仓管员有权拒绝发放物资。产成品出库需凭销售部门开具的“发货单”,方可发货。客服部售后活动领用物品按《售后物资领用工作流程》执行。 4.3.2 仓管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理原则。 4.3.3 任何人不办理领料或发货手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,仓管员有权制止和纠正其行为。 4.3.4 以旧换新的物资一律交旧领新。 4.4 物资退库 4.4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。 4.4.2 废品物资退库,仓管员应进行查验后,入库并做好记录和标识。 4.5 仓库卫生、安全管理   4.5.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作,清理掉不要、不用和坏的东西,将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 4.5.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 4.5.3 安全: 每天下班后由仓管员检查门窗是否关闭,按仓库安全原则检查货物,异常情况及时处理和报告。 4.5.4 门禁管理:非仓库人员谢绝进入仓库,如需要进入必须予以登记方可进入。 4.5.5 仓库内严禁吸烟和禁止明火,发现一例立即报告处理。 保障疏散通道、安全出口畅通,以保证人员安全。 4.6 单据、卡、帐务管理 4.6.1 仓库所有单据的登帐要求当天按时完成。 4.6.2 需要送交财务的单据电子档和手工单据一起送到财务部。 4.6.3 每月的单据,登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。 4.6.4 仓库对贵重物料卡帐登记,由指定人员管理。 4.7 盘点管理 4.7.1 定期盘点,贵重物品一星期盘点一次,并做好盘点记录 ,其他物品月度终了盘点一次。每月的盘点表送交财务部一份。 4.7.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。 4.7.3 盘点时需要保证盘点数量的准确性和公正性,弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多

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