企业质量管理办法范本.doc

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PAGE / NUMPAGES 0.1 目 录 章节号 0.1 版本 1 页次 1/1 标题 ISO 9001:2000标准条款对比 0.1目录 0.2质量手册讲明 5.5.5 0.3质量手册修改操纵 0.4企业概况 1.0公司组织机构图 2.0公司质量治理体系结构图 3.0质量治理体系过程职责分配表 4.0质量治理体系 4.1、 4.2 4.1文件操纵程序 4.2.3 4.2质量记录操纵程序 4.2.4 5.0治理职责 5.1 、5.2 5.1质量方针 5.3 5.2治理策划操纵程序 5.4.1、 5.4.2 5.3职责和权限 5.5.1 、5.5.2 、5.5.3 、5.5.4 5.4治理评审操纵程序 5.6 6.0资源治理 6.1 6.1人力资源操纵程序 6.2 6.2设施和工作环境操纵程序 6.3 、6.4 7.0产品实现 7.1实现过程的策划程序 7.1 7.2实现过程的策划程序 7.2 7.3设计和(或)开发操纵程序 7.3 7.4采购操纵程序 7.4 7.5生产和服务运作操纵程序 7.5 7.6测量和监控装置的操纵程序 7.6 8.0测量、分析和改进 8.1 8.1.1顾客中意程序测量程序 8.2.1 8.1.2内部审核程序 8.2.2 8.1.3过程和产品的测量和监控程序 8.2.3、 8.2.4 8.2不合格操纵程序 8.3 8.3数据分析操纵程序 8.4 8.4改进操纵程序 8.5 附录1 第二级文件清单 附录2 质量记录清单 0.2 质量手册讲明 章节号 0.2 版本 1 页次 1/1 1 手册内容 本手册系依据ISO 9001:2000《质量治理体系——要求》和本公司的实际相结合编制而成,包括: 公司质量治理体系的范围,它包括了ISO 9001:2000标准的全部要求; 质量治理标准和公司质量治理体系要求的所有程序文件; 对质量治理体系所包括的过程顺序和相互作用表述。 2 术语和定义 本手册采纳ISO 9000:2000《质量治理体系——差不多原理和术语》的术语和定义。 3 本手册为公司的受控文件,由总经理批准颁布执行。手册治理的所有相关事宜均由质管部统一负责,未经治理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时,应将手册还质管部,办理核收登记。 4 手册持有者应使其妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹。 5 在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到质管部;质管部应定期对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册予以修改,执行《文件操纵程序》的有关规定。 0.3 质量手册修改操纵 章节号 0.3 版本 1 页次 1/1 章节号 修改条款 修改日期 修改人 审核 批准 0.4 公司概况 章节号 0.4 版本 1 页次 1/1 ……(略) 1.0 公司组织机构图 章节号 1.0 版本 1 页次 1/1 2.0 公司质量治理体系结构图 章节号 2.0 版本 1 页次 1/1 3.0 质量治理体系过程职责分配表 章节号 4.0 版本

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