瀚蓝环境:2019年度审计报告.PDF

审 计 报 告 华兴所(2020)审字GD-072号 瀚蓝环境股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了瀚蓝环境股份有限公司(以下简称瀚蓝环境)财务报表,包 括2019年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了瀚蓝环境2019年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于瀚蓝环境,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档