2018-03-27 第九届监事会对2017年度内部控制评价报告的意见.pdfVIP

2018-03-27 第九届监事会对2017年度内部控制评价报告的意见.pdf

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万科企业股份有限公司 第九届监事会对2017 年度内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等 有关文件要求,我们作为万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会监事审核 了公司《2017年度内部控制评价报告》,认为: 1、公司根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,结合自身行业特性和经营运作 的实际情况,建立了比较全面、完善的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的正常开展 和经营风险的有效控制,确保了公司资产的安全和完整。 2 、公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构,形成了科学的决 策、执行和监督机制。公司内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活 动的执行及监督充分有效。 3、2017年度,公司内控制度执行情况良好,未发现违反《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定,和其他内部控制监管要求的情形发生。 综上所述,监事会认为,公司《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映 了反映了公司治理和内部控制的实际情况,20 17年公司内部控制建设有序进行。同意公司披 露 《2017年度内部控制评价报告》。 万科企业股份有限公司 监事会 二〇一八年三月二十六日

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