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宁远华荣鞋业有限公司
内部审计控制 改进制度
目的
为应对在内部审计中发现的潜在报关风险以及存在的差错,特制定如下改进流程及措
施,以对原因进行分析检讨的同时,改进流程、规范行为操作,防止上述情况发生或
再发生。
适用范围
适用于本公司关务管理和进出口经营活动中,对已出现的或潜在的报关风险或差错的
控制。
定义
报关风险和差错:没有满足海关规定的要求,可能存在违法违规风险
改进措施:为防止已出现的报关风险或差错或其它不希望的情况再次发生,消除其原
因所采用的措施
流程图 改进机制和流程说明
内审部门针对存在风险和问题,并进行登记,并形成报告;存在问
风险和差错报 题包括但不限于:
告的提出
1、转厂确认函打印出来的和系统里的币别有差异(系统里的为
美金,打印出来的为人民币) 。
2、原产地证上的原始资料英文数量和中文数量不一至。
3、原产地证快递后没有及时追踪。导至有一份丢失。
4、一些留存的资料为回收纸打印的。
5、深加工结转进口的没及时安排申报。导至数据滞后。
6、有些供应商的送货单上的重量看不很清楚
7、进出存帐还未按照手册分出来。
责任部门应对报告阐述问题进行分析,确定产生问题的根本原因,
原因分析
以及已经造成的不良后果。
宁远华荣鞋业有限公司
内部审计控制 改进制度
1 、为手册备案时候为人民币,因此系统打印默认为人民币。
2 、因为贸促会代寄,没有向他们要取快递单号。导至在网上查
不到。
3、工作不仔细
4 、工作交接时,没有对部门新员工宣导。
5、供应商为了降低成本,需要累积多一些数量再报。因此转厂
申报的跨度时间太长。
6、商送单一般为几联,太厚,有些是手写的,没有用力写。
7、因需改写系统,牵连以前的帐目,工作量很大。
针对不符合原因,责任部门应在内审部门的协助下在 5 个工作日内
改 进 措 施 的 制
制定改进措施,措施应包括临时措施和永久措施。
定
1、更改系统默认打印。
2、自己先打印好快递单,并在快递上注意短信接收。等总公司那边
签收好。我们这边会收到短信,再发邮件与总公司业务联系,确认
是否收到。
3、工仔细,并请上级审核。
4、工作交接时,交接清楚,部门主管不定时抽查留存资料。
5、严格要求供应商及时转厂,不能跨度太长,主管定时审核
6、严格要求供应商单据清楚,不清楚退单。
7、尽快解决,人手不够,尽快招人
改进措施的确认须由部门负责人确认
涉及多个部门的预防措施应提交总经理批准
措施 重大的预防措施 ( 涉及体系调整 ) 应经最高管理者批准后实施
确认
Y 责任部门遵照执行,并保留相关记录
业务:
措施执行 财务:
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