普通采购业务流程.docVIP

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  • 2020-05-10 发布于湖北
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送货 送货 供应商 采购部门 比价 仓库 填制 采购请购单 请购部门 填制 到货单 验收入库 填制 采购入库单 填制 采购发票 采购结算 填制 采购订单 确认订单 普通采购业务流程 采购系统 采购系统 订单 到货单 发票 请购单单 库存系统 入库单 结算 存货核算系统 业务核算|正常单据记账?财务核算|生成凭证 采购入库单(报销记账)(采购入库单报销入账) 借:库存商品 贷:物资采购 应付系统 应付单据处理|审核?制单处理|发票制单 借:物资采购 应交税金/进项税 贷:应付账款/应付货款 只有在执行了期初余额取数、记账后才可出现 实验二 普通采购业务(一)流程(P65 1、2、3题) 1、本业务属于当月单货同到(发票与入库单在同月到)形成应付款 2、发票与入库单必录 3、生成凭证得动作需在结算后 采购系统 采购系统 由入库单生成专用采购发票 发票 库存系统 入库单(上月已做 ) 自动结算 存货核算系统 上月已做:业务核算|正常单据记账?财务核算|生成凭证(采购入库单报销入账) 借:库存商品 贷:应付款/暂估应付款 本月做:需根据发票调整入库成本 业务核算|结算成本处理?财务核算|生成凭证 生成(24)红字回冲单: 借:库存商品 贷:应付款/暂估应付款 生成(30)蓝字回冲(报销)单: 借:库存商品 贷:物资采购 应付系统 应付单据处理|审核(此处要选包括已结发票)?制单处理|现结制单 借:物资采购 应交税金/进项税 贷:银行存款 现付 实验三 普通采购业务(二)流程(p91,第一题) 1、本业务属于上月已暂估入库,(入库单上月已做)本月收到发票并现付 2、系统选项中指明“单到回冲”得暂估方式 采购系统 采购系统 专用发票 库存系统 入库单 手工结算 存货核算系统 业务核算|正常单据记账?财务核算|生成凭证(采购入库单报销入账) 由于此仓库就是售价核算 借:库存商品 以售价计价 贷:物资采购 以发票计价 商品进销差价 以上二者差 应付系统 应付单据处理|审核?制单处理|采购发票制单,生成专用发票与运费两张凭证 借:物资采购 应交税金/进项税 贷:应付账款/应付货款 应付 运费发票 实验三 普通采购业务(二)流程 (p91,第2题) 本业务属于有运费得采购 采购系统 采购系统 专用发票 库存系统 入库单 (生单时录入实收数量) 手工结算 结算时确定合进损耗 存货核算系统 业务核算|正常单据记账?财务核算|生成凭证(采购入库单报销入账) 由于此仓库就是售价核算 借:库存商品 以售价计价 贷:物资采购 以发票计价 商品进销差价 以上二者差 应付系统 应付单据处理|审核(此处要选包括已结发票)?制单处理|现结制单 借:物资采购 应交税金/进项税 贷:应付账款/应付货款 银行存款 现付部份 实验三 普通采购业务(二)流程(p91,第3题) 本业务属于有合理损耗得采购 实验四 受托代销业务。 注意业务类型采购类型选“受托代销”,采购类型选“供应商进货” 1、受托代销商品到货时,1)输入到货入库单(采购管理),2)生成入库单(库存管理) 2、进入存货管理系统:1)进行正常单据记账;2)进行财务核算:生成凭证。 3、销售后:1)输入或生成采购发票;2)进行采购结算。(采购管理系统) 4、进入应收账款系统:1)单据审核;2)生成凭证。 订单 订单 到货单 发票 入库单 到货退回单 红字入库单 实际数量入库单 实际数量发票 入库单与发票自动结算 红兰入库单与发票手工结算 到货退回单 实际数量发票 红字入库单 到货退回单 红字发票 红兰入库单与红兰发票手工结算 入库前退货(业务3) 入库后,对方开出发票前退货,结算前部分退货(业务5) 入库后,开出发票后退货,结算后退货(业务6) 实验五:退货业务

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