(内部管理)质量管理体系年度内部审核全套文件.pdfVIP

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(内部管理)质量管理体系年度内部审核全套文件.pdf

(内部管理)质量管理体 系年度内部审核全套文件 年度内审计划 编号:LD/JL-8.2.2-01 审核目的, 确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。 审核范围, XXXXX 产品的生产和服务全过程。 a) 审核依据, ISO9001:2000;b)公司质量管理体系文件; c)公司适用的法律、法规;d)合同。 实施项目及要点, 时间 (2003年), 负责人, 协助人 1 、成立内审组, , 管理者代表, 2.开展质量管理体系内部审核, , , 3 、不合格项纠正, , , 4 、跟踪审核, , , 5 、完善各部门内审检查表, , , 6 、开展管理评审, , , 7 、接受第三方正式审核, , , 备注, 编制人, , 批准人, , 批准 日期, 审核实施计划 编号:LD/JL-8.2.2-02 1 、审核目的:检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性、 有效性。 2 、审核性质:内部审核 3 、审核范围:XXXX 的生产和服务全过程涉及到的所有部门。 4 、审核依据:ISO9001:2000 标准,质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品 标准。 5 、审核组长:(第一组)组员:(第二组) 6 、审核时间:2003.5.29 壹天 审核日程, 审核时间, 审核活动安排,

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