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- 2020-05-21 发布于陕西
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(内部管理)质量管理体
系年度内部审核全套文件
年度内审计划
编号:LD/JL-8.2.2-01
审核目的, 确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。
审核范围, XXXXX 产品的生产和服务全过程。
a) 审核依据, ISO9001:2000;b)公司质量管理体系文件;
c)公司适用的法律、法规;d)合同。
实施项目及要点, 时间
(2003年), 负责人, 协助人
1 、成立内审组, , 管理者代表,
2.开展质量管理体系内部审核, , ,
3 、不合格项纠正, , ,
4 、跟踪审核, , ,
5 、完善各部门内审检查表, , ,
6 、开展管理评审, , ,
7 、接受第三方正式审核, , ,
备注,
编制人,
, 批准人, , 批准
日期,
审核实施计划
编号:LD/JL-8.2.2-02
1 、审核目的:检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性、
有效性。
2 、审核性质:内部审核
3 、审核范围:XXXX 的生产和服务全过程涉及到的所有部门。
4 、审核依据:ISO9001:2000 标准,质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品
标准。
5 、审核组长:(第一组)组员:(第二组)
6 、审核时间:2003.5.29 壹天
审核日程, 审核时间, 审核活动安排,
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