大学内部审计工作总结范文三篇.docxVIP

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大学内部审计工作总结范文三篇 xxxx 年学校的审计工作紧密围绕教育系统内部审计要点和学校的 年度工作重心,以“三个代表”重要思想为指导,积极落实科学发展 观,在对以往审计工作认真梳理、总结的基础上,确立了以风险为导 向,以经济效益审计为重点的年度审计中心,并积极稳妥的制定了年 度审计工作目标任务。内部审计工作程序化进一步提高,从业人员的 工作任务明确,责任心进一步加强,保证了全年各项任务的顺利完成。 一、财务收支及效益审计 年初确定了 8 项财务收支及效益审计任务,其中财务收支审计 1 项,评建专项资金审计 2 项,专项审计调查 2 项,预决算审计 2 项, 审计回访 1 项。特别是本年安排了合校以来我校的首次年度预算及预 算执行情况审计,使得内部审计的覆盖面和范围进一步拓宽。安排的 学校 6个亿 12个专项启动建设资金的财务决算审计,任务重难度大, 年度内正在根据教育部的要求配合学校的建设管理单位分项分步组织 实施。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 经过从业人员一年来的共同努力,完成了工会经费审查委员会委 托的 xxxx 年工会财务收支情况审查;机电学院实习工厂及工程训练中 心财务整合审计及投资效益审计;学校 xxxx 年预算及预算执行情况审 计;动科学院畜牧研究所 xxxx 年至 xxxx 年的财务收支情况审计;火 地塘教学实习基地专项资金审计; xxxx 年学校安排的 3840 万元实验室 建设专项经费, 1000 万元的教学实践基地建设专项经费效益审计调查; 学院收入情况专项调查;大型仪器设备管理和使用情况的专项审计调 查; xxxx 年水保所财务审计整改情况回访等工作任务。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 在完成年度任务的过程中,共发出审计通知书 3 份,出具审计报 告 8 份。审计资金 77639 万元,审出违规资金 16.4 万元,财务处理不 当资金 4.5 万元,纠正不合规账务处理资金 16.4 万元,挽回损失金额 3万元,审出管理过程中存在的 36 多个具体问题,同时提出整改的审 计意见和建议 26 条。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 科研课题结题审计全年完成 35 项,审计金额 758 万元。审查并审 签了学校 24 个各级各类财务银行账户的银行对账单 612份,审查累计 金额达 322000 万元。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 二、工程审计 xxxx 年基建维修工程项目审计计划完成 250 余项,审计金额 15000万元。截至 12月 19日共审结基建维修工程项目 303项,审计项 目金额 21030 万元,审减金额 835万元。其中委托社会造价咨询机构 协审 27 项,审计金额 16571万元,审减金额 548万元,审定金额 16024万元。自审项目 276项,审计金额 4459万元,审减金额 287 万 元,审定金额 4172 万元。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 基建维修工程合同审计全年共完成审计 153 份,提出合同内容修 改建议 55 条,建议均在合同正式文本签署中得到体现,充分维护了学 校的利益,降低了合同风险。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 三、审计其他工作 1、审计按照学校档案标准化管理的要求,整理移交了 xxxx 年的 审计档案 201 份,录入当年审计档案 201 份, xxxx 年共发布审计文件 198 份。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 2、结合审计专业特点,审计干部职工参与了学校基建维修工程的 招标活动,竣工验收等活动;参与了学校仪器设备和大宗物资的采购 招标活动;参与了学校资产和废旧物资的清理和处置活动,并从规避 风险的角度提出了许多合理化建议。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 3、为了贯彻教育部产业改制的有关精神,审计参与了学校校办产 业改制的研讨工作,上年安排本年年初完成的学校对内对外投资状况 的专项审计调查,为顺利完成产业改制提供了关键性基础数据资料。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 4、审计干部边工作边学习,不断充实新法规,新知识,并结合工 作搞研究,全年有两篇专业论文已发表, 4 名财务审计干部参加了专业 人员继续教育,选派了一名工程审计人员外出脱产进修学习,新知识 的学习、研讨和储备,为保质保量的完成工作任务提供了理论支撑。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 5、为了贯彻落实教育部转发的《委托会计师事务所审计招标规 范》,实现我校审计委托业务的公开、透明,审计处在认真分析研究 的基础上,结合学校实际,出台了落实该规范的实施意见,对规范我 校审计委托业务具有指导作用。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 一

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