经营管理审计范例-对下属子公司的经营管理审计实施方案.pdfVIP

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  • 2020-06-22 发布于江西
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经营管理审计范例-对下属子公司的经营管理审计实施方案.pdf

X X X X X X 有限公司对下属子公司的经营管理审计 实施方案 一、编制依据 根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计实施 条例》、《中华人民共和国国家审计准则》和****有限公司年度审 计计划安排的要求,结合审前调查情况,制定本实施方案。 二、被审计单位的基本情 下属子公司 。 三、审计目标 对****有限公司的经营管理进行审计。 四、审计范围与内容 此次审计范围为子公司的经营管理审计,主要包括经营审 计、内部控制审计、管理审计。根据工作实际,视情况进行延伸 审计。具体审计内容如下: (一)管理审计 1、管理职能审计。 ①审查计划职能,有无适当的经营目标, 有无能保证目标实现的各种计划,以及有无正确的决策程序。 ②审查组织职能,有无有利于经营目标实现的组织结构,协 调统一工作,个人与群体工作及人员配备、选拔、使用、考核、 开发的制度。 ③审查领导职能,是否有素质高、方法得当、具有集结人们 能力与意愿的领导群体。 ④审查控制职能,

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