《财务报销制度及报销流程》.docxVIP

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财务报销制度及报销流程 财务报销制度及报销流程一 为了加强公司的财务 管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的 具体实际,统一各部门的报销程序及规定 , 特制定本报销制 度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。 一、报销审批监控程序 1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提 出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报 总裁办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按计划 统一购买, 并建立实物帐, 详细登记办公用品的进、 出情况。 领用时,须填制出库单,经分管领导批准。总裁办每月末应 将办公领用清单交财务室进行核定监控。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程 序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月 初汇总上月的报销清单,上报上级主管。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。 6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当 月进行转训,由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销 单,部门经理签字,交给财务小方即可。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 二、报销规定 ( 一 ) 、差旅费报销规定 1、员工出差应填写出差“申请单” ,并按规定程序报批 后,到财务部门预借差旅费 2、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连同出 差“申请单” 、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到 财务部报销。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。 4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过 200 元, 去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过 350 元,超 出部分由个人承担,如有特殊情况需总裁批准方可报销。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 5、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室 统一购买,不得擅自购买。如擅自购买,费用由个人承担。 出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车,船交通工具。 员工长途出差交通费可实报实销,出租车票不得连号。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 6、出差津贴:每人每天 30 元。 、市内交通费用报销规定 公司员工在市内外出办事,应尽量选择乘坐公司车或公 交车,原则上不提倡乘坐出租车,如确应工作需要乘坐出租 车,要事先请示分管领导,并在报销单上该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 注明,报销时出租车票不得连号。 、报销发票粘贴规定 报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报 销单背面,完整规范地填写相应的报销单。具体要求为: 1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清 大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时 冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、 数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办 人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大 小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予 报销。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 3、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用 逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用,因出差发生的费 用填在差旅费报销单中“其它“费用项上,注明出差事由, 随行人员及借款情况。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写,不得使用圆 珠笔或铅笔。 三、报销时间 购买材料和支付工程款,必须在单据所填日期的一个月 内报销,员工报销其他费用,必须在费用发生之日的本周内 按规定程序进行报批。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 四、下列情况不予报销: 1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。 2、其它不符合国家开支标准的单 据,无理由跨年度的 单据 财务报销制度及报销流程二 1、报销的前提是报销 人必须取得合法有效的报销单据 ( 发票)。 ⑴、报销发票单位名称需写全称“ *** ” ; ⑵、项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开 据房屋租赁专用发票 ; ⑶、原则上跨年度发票不允许报销 ; ⑷、发票内容与报销单内容一致 ; ⑸、具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目 名称; ⑹、报销单上需写明所附单据数量 ; ⑺、报销时需将发票分类,按报销类型分行填列报销单 据,报销类型主要分为以下几种:差旅费、业务招待费、交 通费、通讯费、会议费 (报销时需附会议通知 )

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