标准化检查内容.docVIP

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一、安全生产标准化持续管理运行情况 主体管理运行情况: 日常安全风险管理是否管控,隐患排查治理体系是否建立,各项管理制度是否落实,11个要素管理资料归档(分别三年资料档案),各项安全管理工作闭环,安全标准化管理运行状态良好。 六种常规检查情况: 综合(厂级1次/季、车间1次/月),专业(2次/年),季节(冬夏2次/年),节假日(元旦春节和国庆2次/年),日常(1次抽查、1次巡查、1次交接班检查/日),专家(重大危险源或高危工艺的红色企业4次/年、橙色企业2次/年)。 一年制度管理情况: 1、法律法规标准的适用符合性评价报告1次/年; 2、签订安全目标责任书1次/年; 3、负责人定期履职报告1-2次/年; 4、三员资格复训1次/年; 5、办理三金凭证1次/年; 6、风险辨识评价12次/年,定期风险评审1次/年; 7、重大危险源预案演练1次/年; 8、安全活动(班组2次/月、部门1次/月、负责人1次/季); 9、特种设备定期检维修1次/年; 10、关键装置重点部位联系人参加安全活动1次/月、演练2次/年; 11、职业健康防护设施定期检验维护/年; 12、综合冤案演练1次/年,现场处置演练2次/年; 13、企业标准化自评1次/年;涉及建设项目三同时情况/年。 三年制度管理情况: 1、危险化学品生产、使用、储存(经营)换证评价报告1次/三年; 2、剧毒品评价报告1次/三年; 3、易制品延期备案1次/三年; 4、标准化延期复审换证1次/三年; 5、制度规程预案修订评审1次/三年; 6、重大危险源安全评估1次/三年; 7、其他延期备案1次/三年等。 其他融入管理情况: 企业是否将12个要素过程管理和10条规定行为警示融入安全标准化管理建设,具体管理措施落实有效。 二、高危工艺管控情况 1、涉及自控改造的相关手续资料是否齐全有效,(设计资质证、安装资质证、自控改造方案、试运行检测报告、专家验收报告见等二证一案二报告)。 2、企业是否针对工艺危险特点和基本要求,细化分解“进料搅拌、温度压力、流量液位”主要控制参数和控制方法要求,实行沉底管控。 3、自控系统是否可靠、有效,日常控制记录台账、定期监测检验资料是否齐全有效,关键装置重点部位是否符合管控要求。 4、是否适时开展风险辨识评价告知与管控。 三、重点危化品管理控制情况 1、涉及有毒有害气体的危化品自控报警系统可靠有效,相关手续资料齐全(设计资质证书、安装资质证书、自控改造方案、试运行检测报告、专家验收报告意见等二证一案二报告)。 2、企业是否针对理化特性和危害信息以及基本要求,细化分解重点监管使用或生产危化品扭转操作、储存、运输安全措施,有针对性地加强急救措施、灭火方法、应急泄漏等方面的处置,实行岗位操作管控。 3、涉及重点监管危化品仓库储存是否符合相关规定要求,有毒有害气体报警系统可靠有效,其风险辨识分析告知管控情况是否受控到位。 四、重大危险源管控情况 1、涉及重大危险源单位是否按照江苏省三防标准进行管理建设,自控系统改造的相关手续资料是否齐全有效(设计资质证、安装资质证、自控改造方案、试运行检测报告、专家验收报告意见等二证一案二报告)。 2、现场监督检查情况 1)重大危险源的运行情况、安全管理规章制度及安全操作规程制定和落实情况; 2)重大危险源的辨识、分级安全评估、登记建档、备案情况; 3)重大危险源的监测监控情况; 4)重大危险源安全设施和安全监控系统的检测、检验以及维护保养情况; 5)重大危险源事故应急预案的编制、评审、备案、修订和演练情况; 6)有关从业人员的安全培训教育情况; 7)安全标志设置情况; 8)应急救援器材、设备、物资配备情况; 9)预防和控制事故措施的落实情况。 3、资料档案建立情况(11个内容) 1)辨识、分级记录; 2)重大危险源基本特征表; 3)涉及的所有化学品安全技术说明书; 4)区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表; 5)重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程; 6)安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果; 7)重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告; 8)安全评估报告或者安全评价报告; 9)重大危险源关键装置、重点部位责任人、责任机构名称; 10)重大危险源场所安全警示标志的设置情况; 11)其他文件、资料。

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