2018医院财务部门工作计划.pdf

2018 医院财务部门工作计划 新年伊始,结合当前形势,制订今年工作计划: 一、医院总业务量大致恒定 ( 指医保总量恒定 ) 的情况下,财务 赢利结构显得成为重要 我院主要是医、药的比例结构,以去年为例,这些指纯业务比 例,药品收入、医疗为分别 65%与 35%,而药品收入成本占 74%,另 加上交药品收入的 5%,共计 79%,而医疗收入成本占 10%,且全年计 提超劳务都在这一块, 由此得出 1%,即 37.1 万,如是增医疗收入 1%, 成本仅 3.71 万,赢利 7.8 万,两者相差 25.6 万,同样以去年为例, 药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为 62%、61%、65%、 74%,去年一季度是比较正常的,二季度为非典期,三季度过渡期, 四季度追医保数, 因此二、三、四季度均列为不正常, 因此说今年医、 药比

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