审计学优秀审计论文.docVIP

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  • 2020-06-22 发布于广东
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审计学优秀审计论文 目录 一、海事系统内部审计存在的问题 二、党内监督方式优势分析 三、建立综合监督机制的探索 (一)建立综合监督联动机制 (二)制定综合监督年度计划 (三)完善问题整改督办机制 (四)加强综合监督队伍建设 一、内部审计的新任务、新发展、新要求 (一)新形势下内审工作新任务 (二)新发展下注重风险防范及加强内控 (三)新理念下对审计队伍建设新要求 二、新形势下内部审计的工作重心 (一)加强经济责任审计,促进企业领导依法履职 (二)加强内部控制审计,促进企业提升风险防范 (三)加强业绩考核审计,促进企业提高经营管理水平 (四)加强重点项目审计,促进重大事项规范运作 (五)加强整改工作,促进实现审计整改闭环管理 (六)加强审计工作流程管理,促进内审管理规范化 一是建立健全内部审计报告机制 三、内部审计适应企业发展的新要求、新理念 (一)强化企业审计管理,建立审计管理新机制 (二)建立上下联动机制,提高工作执行力度 (三)整合审计资源,优化资源配置 (四)加强审计项目的统筹安排,提供工作质量和效率 (五)抓好审计队伍建设,打造清正廉洁审计队伍 (六)开展信息化的建设,提升审计工作效率质量 正文 审计学是一门专门研究审计理论和方法,探索审计发展规律,对经济活动进行有效监督的社会学科。以下是审计学优秀论文,欢迎阅读。 近年来,全面从严治党要求日趋严格。2016年《中国共产党党

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