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- 2020-06-22 发布于广东
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内控审计对财务报告审计意见的作用探究审计论文
目录
一、内部控制审计与财务报告审计的特点与关系
(一)内部控制审计和财务报告的特点
(二)内部控制审计与财务报告审计的关系
二、内部控制审计遇到的风险
(一)固有风险
(二)控制设计和执行的风险
(三)控制运作有效性风险
三、财务报告在内部控制升级中出现的问题
(一)缺乏系统性的财务内部控制
(二)企业内部控制审计出现的实际问题
(三)缓解与代替审计责任的问题
四、增强内部控制审计对财务报告审计的措施
(一)增强对审计单位的环境掌握
(二)运用科学合理的方式规划审计管理系统
(三)企业要提高内部控制审计
(四)设置健全的内部控制审计系统
(五)完善企业内部审计系统
五、结束语
正文
摘要:企业要提高内部控制管理系统,让内部信息具有真实性和透明性。企业表现内部控制的有效性评价和内部控制信息披露是对内部控制审计的研究,但是研究内部控制审计对财务报告审计意见很少,本文先分析两者的特点与关系,最后研究内部控制审计对财务报告审计意见
关键字:内控,审计,财务报告,意见,作用,探究,论文
企业要提高内部控制管理系统,让内部信息具有真实性和透明性。企业表现内部控制的有效性评价和内部控制信息披露是对内部控制审计的研究,但是研究内部控制审计对财务报告审计意见很少,本文先分析两者的特点与关系,最后研究内部控制审计对财务报告审计意见受到哪些影响,并且提出有
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