内部审计(优秀)审计论文.docVIP

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  • 2020-06-22 发布于广东
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内部审计(优秀)审计论文 目录 20世纪90年代初 一、调查对象与问卷设计 二、结果与分析 (一)城市公立医院经济运行情况 1.城市公立医院规模快速扩张 2.城市公立医院风险持续走高且风险意识淡薄 3.城市公立医院内部控制较为薄弱 (二)城市公立医院内部审计现状 1.多种内部审计模式交叉运用 2.事前、事中和事后审计同时进行 3.内部审计范围有所拓宽 (三)城市公立医院内部审计存在的问题 1.内部审计机构独立性较差,对审计结果的重视程度不足 (1)尚有医院未设立独立的内部审计机构 (2)对内部审计结果的重视和利用程度不足 2.内部审计资源配置不足 (1)内部审计人员数量不足 (2)内部审计人员综合业务水平不高 3.内部审计模式相对滞后 4.内部审计信息化水平偏低 5.内部审计缺乏有效的质量控制机制 三、建议 (一)确保内部审计机构独立 (二)提高内部审计的资源配置能力 (三)引入风险导向内部审计模式 (四)提升内部审计信息技术水平 (五)健全内部审计质量控制体系 一、研究背景及意义 二、我国企业内部审计信息化建设的发展现状 1.关于内部审计信息化的相关准则及法规存在滞后性 2.内部审计信息化工作人员的知识结构不合理素质不高 3.审计线索少,内部控制不够严密 三、内部审计信息化的发展趋势 1.内部审计软件标准走向统一化 2.审计软件网络化、分级化 3.内部审计信息化系统走向自动化与智

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