采购管理制度及流程操作.pdfVIP

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采购管理制度及流程操作 一、目的 为了提高采购效率、明确 岗位职责、有效降低成本,满足公司对 优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强各部门间的配合,特 制定本制度。 二、适用范围 本公司所有采购的物料及其它消耗品 三、基本原则 采购是一项重要、严 的工作,各级管理人员和采购经办人必须 高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考 虑“质量、价格”的竞争、择优选取。 四、工作程序 (一)采购基本事项 1、日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗品)采用现需 现购的原则,由综合管理部人员负责采购。 2、非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)在采购 时候应进行比价,与供应商洽谈,控制成本。 3、采购前需要申请人填写采购申请单,经分管领导签署意见报总 经理审批后(注:5000 以上的金额采购需要董事长审批)再填写款项支 付申请单,领资金再进行采购;提交固定资产申购单前,采购金额在五 万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料,进 行比价,择优购买;采购金额达到五万以上的则进行招标。 4、采购应索要发票,金额小的没有发票应该索要收据,网络采购 应保留聊天记录和付款证明。 (二)、采购申请 1、采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需 求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。 2、紧急采购时,由采购部 门在申请单上注明“紧急采购”字样,以 便于及时处理。 3、若撤销采购,应立即通知成本采购人员,以免造成不必要的损 失。 (三)采购流 1、采购人制定采购计划,收集需要采购物品的信息。 2、对需采购的物品进行询价、议价、获取准确的价格信息,采购 金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联 系资料,进行比价,择优购买;采购金额达到五万以上的则对外进行招 标。 3、成本采购部决定购买时,填写“采购申请单或固定资产请购单”。 4、申请单或请购单填写完成后按照流 进行审核,分别经请购 人、请购部门主管、财务主管审核签字后报总经理(5000 元以上报董事 长)进行审批。 5、审批通过后,采购人填写款项支付申请单,经各分管领导审核 同意后领取资金进行采购。 6、采购人对物品进行验收,确认采购的物品合乎规范,采购的固 定资产,需登记在案。 7、采购完成后,填写报销单,经分管领导签字审核后准许报销,最 后讲报销单上交财务。 8、采购完成后,采购人要做好产品的售后维修工作, 五、采购经办人职责 1、建立供应商资料与价格记录。 2、做好采购物品市场行情的经常性调查。 3、询价、比价、议价及订购作业。 4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5、做好平时的采购记录及对账工作。 六、采购经办人行为规范 1、采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比 价后填写“采购申请单或固定资产申购单” 2、采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回 扣、贿赂 ;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给与辞退,情 节严重者交公安机关处理。 七、附则 1、各部门需要采购时,凡是没有上述审批手续和流程采购的,财 务部将拒绝付款。 2、本制度由成本采购部负责解释,本制度审批通过后执行。 八、采购流 图(五万以下) 收 集 采 选择至少 填 写 比 购 信 息 制 定 三家供货商进 价单,进行对 采购计划 行询价、议价 比,择优选择 各 分 管 填 写 物 比 价 表 领导签 字 审

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