内部控制期末考试模拟试题及答案【2020年最新】.docxVIP

内部控制期末考试模拟试题及答案【2020年最新】.docx

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内部控制期末考试模拟试题及答案 一、单选题(共24 分,每题2 分) 1、内部控制体系可以( D ) A 确保企业成功 B 确保财务报告的可靠性 C 确保遵从法律法规 D 帮助企业实现其目标 2、下列哪一种控制类型一般被认为最有效( A ) A 预防型 B 发现型 C 系统型 D 交易型 3、企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对 策略,称为( D ) A 控制活动 B 公司治理 C内部监督 D 风险评估 4、内部控制缺陷按其影响程度可分为( D ) A 重大缺陷 B 重要缺陷 C 一般缺陷 D 所有上述内容 5、在控制层级制度的顶端是( C ) A 交易控制措施 B业务控制措施 C 环境控制 D 系统控制 6、上市公司( D )对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任 A 管理层 B股东会 C监事会 D 董事会 7、( B )是企业能够承担的风险限度,包括整体风险承受能力和业务层面的可接受风险 水平 A 风险识别 B风险承受度 C风险分析 D 风险水平 8、为了明确审批人的授权批准方式、权限、程序、责任及相关控制措施,规定经办人的职责 范围和工作要求,企业应当对相关业务建立严格的 ( A ) 。 A.授权批准制度 B.业务流程制度 C.信息传递制度 D.经济责任制度 9、下列各项中,预防员工贪污、挪用销货款的最有效的方法是( C)。 A、记录应收账款明细账的人员不得兼任出纳 B、收取顾客支票与收取顾客现金由不同人员担任 C、请顾客将货款直接汇入公司所指定的银行账户 D、公司收到顾客支票后立即寄送收据给顾客 10、下列职务中,不属于不相容职务的是(D )。 A 、授权业务与执行业务 B、记录业务与审核业务 C、记录资产与保管资产 D、授权业务与审核业务 11、货物验收控制制度的核心是(D) A、对订单的控制 B、对购货询价、签订合同的控制 C、保管人员不得负责会计记录 D、保证所购货物符合预定的品名、数量和质量标准,明确有关人员的经济责任 12、下列不属于不相容职务的有(B) A、出纳与记账 B、出纳与现金保管

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