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(财务内部审计)内部审计
稽核办法及标准(商业连锁
企业)
前言
财务审计和门店稽核工作对公司连锁门店有效稳健经营起着至关重要的作
用。随着公司规模不断扩大、门店数量越来越多,财务管理和门店运营等经营程
序和衍生的工作方式越来越复杂,经营风险随之加大。过去个别门店经营中出现
的问题给了我们重要启示,加强旨在保证门店有效稳健运营的审计稽核工作,完
善审计监督、稽核检查理论和技术方法已势在必行。据此,在公司审计稽核工作
主管总裁张总、华总的安排布署下,由沈阳城市审计稽核部编写了《xxxx 有限公
司门店审计稽核办法及审计稽核标准》,以下简称《办法及标准》。
该《办法及标准》结构合理、内容全面、专业性强,理论联系实际,注重可
操作性,全面、系统地列示了财务管理、门店运营环节的审计稽核内容以及审计
稽核标准和方法,是一套理论与实践结合、专业化与经验化结合、外鉴精华与自
身特点相结合的审计稽核手册。另外,《门店审计稽核标准》也可作为门店运营
和财务部门日常管理手册之用,相信该《办法及标准》为推进门店科学化、规范
化、标准化、专业化、程序化管理进程起到重要作用,为公司审计稽核工作逐步
达到张总所提出的科学化、标准化、专业化的工作要求奠定坚实的基础。
本《办法及标准》分两部分,第一部分为《门店审计稽核办法》,第二部分
为《门店审计稽核标准》。
《门店审计稽核标准》分为上下两篇,共33 章,1000 项。上篇:财务审计
标准,共 12 章,360 项。下篇:门店稽核标准,共 21 章,640 项。
本《办法及标准》由沈阳城市审计稽核部主编,在编写过程中得到了沈阳城
市有关部门和东北地区所有门店的大力支持和帮助,在此谨表示衷心的感谢。
由于编写时间匆促,不妥之处在所难免,我们恳切希望公司所有人员提出修
改、完善建议和意见。
编写小组
2003 年 8 月 8 日
第一部分:审计稽核办法 04 CATALOG
第二部分:审计稽核标准 05
人 员 管 理 稽 核 标 准
上篇:财务审计标准 06
安 全 管 理 稽 核 标 准
会计基础工作审计标准 07
顾 客 服 务 稽 核 标 准
01 财务制度执行情况审计标准 08
门 店 运 作 稽 核 标 准
02 计 划 控 制 审 计 标 准 09
办 公 秩 序 稽 核 标 准
03 组 织 结 构 审 计 标 准 10
订 单 部 稽 核 标 准
04 授 权 批 准 审 计 标 准 11
收 货 部 稽 核 标 准
05 会 计 系 统 审 计 标 准 12
商 品 部 稽 核 标 准
06 金 库 审 计 标 准 13
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