公司费用报销管理制度 (2).pdfVIP

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  • 2020-08-31 发布于广东
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学 海 无 涯 公司费用报销管理制度 一、目的 为了加强公司财务管理,强化费用控制。 二、适用范围 河北XXX——费用报销管理。 三、职责 1、财务部负责制度的制定; 2 、各部门负责按照制度执行。 四、费用报销规定 1、费用报销审批权限: 公司的费用开支均由各部门经理负责审核,财务部核实,但最终批核权由总 经理审批。 2 、如遇总经理外出,又急需于支付时,可按下列情况处理: 费用在500 元以下的,经部门经理审批后,财务部可予以先行报销; 费用在500 元以上的,先由部门经理向总经理报告,再由总经理口头(电话) 或书面(传真、E-mail )指示财务人员先行处理。 以上两种情况,财务部必须待总经理回来时,再将有关单据交给补签。 3、具审批权限的人员,不得签涉及自己的费用,其费用则由其上级主管人员负 责签批。 4 、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意,才能实施。不得“先斩后奏”。 五、费用报销流程: 1、当费用发生后,受款人必须在三天内填写有关的报销凭证,并办妥本部门的 审批手续,再送往财务审核,超出3 日的费用不予报销,责任自负。 2 、.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据,重点要审查其内

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