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{企业管理表格}物资管理表格 材料管理表格 表01材料会议签到表 日期:年月日№ 应到人姓名 部门/职务 签到 应到人姓名 部门/职务 签到 表02-1分承包方调查表 № 分承包方名称 开户银行 地址 银行帐号 经营性质范围 传真、电话 法人代表 授权经办人 注册商标牌号 注册登记号 供应产品类别 产品生产厂家 适用质量情况 产品质量情况 质量体系评价 责任人: 分承包方供货能力评价 评价意见 签名 是否按期交货 资信程度 售后服务 评价总结意见: 部门负责人: 部门负责人意见: 签名: 分管领导意见: 签名: 填表:年月日 表02-2合格分承包方名录 № 序号 考察报告编号 分承包方名称 地址 经营 范围 资质 等级 授权经 办人 开户行 帐号 电话传真 备注 表02-3分承包方年度评价表 日期:年月日№ 工程名称 编号 分承包方名称 地址 授权经办人 评价人及部门 提供物资名称 合同(订单)编号:日期: A B C D E 说明或建议: 审核 结论 责任师: 签字:年月日 部门负责人 签字:年月日 备注:A.优秀B.可接受C.需小改进D.需大改进E.不接受 表03-1№ 工程物资计划 (封面) 工程名称: 施工单位: 编制人: 年 月 日 审批人: 年 月 日 项目部 表03-2汇总表(内页) 日期:年月日共页第页 序号 物资名称 型号/规格 质量标准 /要求 单位 数量 金额(元) 备注 单价 总价 表04产品标识和可追溯性工作检查表 受检单位:年月日№ 不合格项 不合格产品(标识和追溯性)名称和不符合事实的描述 合计 没按规定要求执行 标识不符规定要求 标识保护不好 不具有追溯性 不合格原因 合计:共检查点;合格点;合格率%。 检查人:主管人: 表05-1物资调拨单 项目名称:年月日共页第页 序号 物品名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 备注 项目经理:收货代表:制表: 表05-2产品丢失、损坏或不适用记录表 项目名称:年月日共页第页 物品名称 规格型号 单 位 数 量 丢失、损坏或 不适用原因 日期 责任人 备注 项目经理:班组组长:技术员: 表06-1不合格物资记录表 日期:年月日№ 物资名称 采购单位 规格型号 采购员 数量 供方 到货时间 存放地点 原因: 标识情况: 负责人: 记录人: 表06-2不合格品的评审处置 日期:年月日№ 工程(产品)名称 单位工程名称 施工单位 施工班组 评审主持人 类别 评审过程及结论: 签字: 处理措施: 签字: 处理结果验证: 签字: 记录人: 表06-3不合格整改通知单№ 责任部门 发生地点 时间 存在问题(不合格)的事实描述及其整改要求: 检查人:责任部门负责人:年月日 整改措施及其完成情况: 责任部门负责人:年月日 整改结果的验证意见: 验证人:年月日 表7材料部门工作检查记录 受检工地 检查时间 序号 检查内容 检查结果 检查人:受检工地负责人: 表8-1物资验证登记表№ 序号 物资名称 规格型号 数量 验证方法及结果 验证标准 资证文件及编号 分承包方 生产厂家 验证人 时间 表8-2进货物资试验委托书№ 委托单位名称 联系人 联系电话 试件/试样编号 制作/取样时间 取样见证人 代表物资规格/型号 代表数量 进货数量 代表物资的炉号/批号 质证书编号 要求时间 金 属 材 料 试 验 试验项目及试样数量: 试验项目 试样数量 试验项目 试样数量 试验项目 试样数量 试验项目 试样数量 其他 拉伸试验 内容: □σb;□σs;□δ;□ψ 冲击 试验温度:0C 金 相 分 析 □微观: 内容: 化 学 成 分分析 □化学分析; □光谱分析; 成分:□C;□Mn;□Si;□S;□P;□Gr;;□Ni; □V;□Mo; □Fe;□B; □Cu;□N;□ □□□ □□ 缺口形式:□V;□U 硬度 HB: 其他: □宏观: 内容: 弯曲α= 面弯 背弯 断口 检查内容: □其他: 侧弯 压扁试验 内容: ; 其他 建材检验和试验 检验/试验项目及要求: 备注 委托人:年月日接受单位:接受人:年月日 表9-1培训计划实施记录表 工地名称:年月日№ 培训 名称 组织培训 部门 培训形式 培训地点 培训时间 培训对象 培训 课程 及 师资 情况 培训 效果 参加人员: 序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名 组织培训部门负责人(签字):记录人(签字): 表9-2培训考核表 № 培训班名称 培训形式 起止时间 单位 姓名 岗

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