总账会计操作手册备课讲稿.docVIP

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  • 2020-09-09 发布于浙江
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宏宇建筑 ERP系统岗位标准操作手册 U8 Ver10.1 部 门:财务部 岗位名称:总账会计 提交日期:2012-12-30 版本编号:Ver1.0 作 者: 梁义章 用友软件股份有限公司广东区 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1.系统登陆 3 2.凭证 4 2.1凭证填制 4 2.2凭证作废 5 2.3删除凭证 5 2.4凭证草稿保存 6 3审核凭证 7 4记账 8 5期间损益结转 9 6审核转账生成的凭证 10 7转账生成的凭证记账 10 8结账 10 1.系统登陆 可以输入操作员编码或姓名不需要更改服务器名称 可以输入操作员编码或姓名 不需要更改服务器名称 2.凭证 2.1凭证填制 增加→日期→附单据数→摘要→科目→借方金额→回车(Enter)→回车→贷方金额→保存 提示:借贷平衡按 = 号,金额从左移到右或者从右移到左按空格键 快捷键:新增 F5 保存 F6 模糊查找 F2 2.2凭证作废 提示:只能作废总账填制的凭证 2.3删除凭证 提示:先要将凭证作废后,才能删除 期间→确定 全选→确定 提示:选择是,凭证号会重新排。选择否,凭证号不会重新排,会出现断号 2.4凭证草稿保存 提示:当凭证做到一半时,借贷还没有平衡,临时有事要离开这时可以选择凭证草稿保存 3审核凭证 提示:审核凭证与制单人不能为同一人 双击 提示:可以逐张审核,也可以成批审核 4记账 提示:作废凭证也需要记账,全选的时候选不上去,需要手工在记账范围录入1,3,5 5期间损益结转 期间损益结转→全选→确定 提示:当月有新增收入或者费用科目时,需要到转账定义录入4103 本年利润,否则会导致新增的会计科目不能结转到本年利润 空白处录入4103 空白处录入4103 6审核转账生成的凭证 按照第3步操作 7转账生成的凭证记账 按照第4步操作 8结账 未通过工作检查的原因: 当月还有未记账凭证 其他模块未结账,如采购管理、销售管理、库存管理、固定资产等 对账不符,造成对账不符的主要是中途修改过会计科目的辅助项等 设 计 服 务 合 同

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