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订单变更管理规定
目的:规范产品变更管理及操作流程,确保变更产品质量满足客户要求。
范围:本程序适用于客户(外部)和公司(内部)对所有产品工程变更的提出及运作处理。
定义:
3.1订单变更:按照需求对原有订单进行更改修正,包括产品之颜色、内容、材质、对有重 大影响的原辅材料、订单数量、交期等的变更,使之最终满足客户要求。
职责:
4.1客服部:负责根据客户的变更需求提出,填写《订单变更申请单》 ,向相关部门传达客
户的产品变更信息,并将变更产品的最终结果反馈到公司相关部门。
4.2技术部:负责产品变更的相关技术评估;订单变更指令发布。
4.3生产部:根据提供的《订单变更申请单》,从新调整新的生产计划。
4.4品管部:负责新旧产品相关资料的识别管理,对变更前后的产品进行检验与质量控制和 作出标识。
4.5仓储部门:负责对变更前后的产品进行仓储识别管理,并将相关产品库存信息书面通报 生产部。
4.6财务部:核算《订单变更申请单》中的具体费用。
工作内容
5.1客户需求内容变更:
5.1.1客服部跟单员接客户书面确认的订单变更要求后,第一时间以书面形式申请上 级领导批准。
5.1.2立即将《订单变更申请单》通知相关部门会签有关订单具体信息。
5.1.3根据《订单变更申请单》会签后,各相关部门提出的相关对应信息,书面形式 通知客户具体订单状态,涉及影响生产成本或合同金额,需再次发对应的联络函件与客户确认。
5.2内部变更:
5.2.1有重大影响的原辅材料的变更:由技术部、生产部、采购部等相关部门评审, 由生产部汇总提出,并填写《订单变更申请单》交生产部负责人或生产厂长批准;并确定是否 影响合同金额。
5.3生产工艺条件评估:需要作工艺评估时通知技术部进行评估,技术部依据相关部门 提供的产品变更资料及信息作出评估,如有必要,召集相关部门负责人开会讨论变更内容的可 操作性及具体的实施方案,再将评估结果书面填写在《订单变更申请单》上,订单数量、交期 等的变更免评估。
5.4变更通知:
5.4.1客服部跟单员将《订单变更申请单》分发给相关部门,相关部门需及时更新产 品的相关信息或资料。
542变更涉及到库存产品时,由客服部进行跟踪,对在仓的变更前产品给出明确、 及时的处理意见。
5.5变更处理
5.5.1客服部或生产部在填写《订单变更申请单》前,需向生产部了解订单的生产状
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5.5.2客服部跟单员/生产部跟单员填写完整《订单变更申请单》后,交部门负责人审 核是否同意变更;生产部跟单填写完整《订单变更申请单》后,交部门负责人或生产厂长审核 是否同意变更,无签名审批的《订单变更申请单》无效。
5.5.3客服部接收到有效的《订单变更申请单》后,开始进行订单变更,并将《订单 变更申请单》复印发放到相关部门,注明是否提供样板。
5.5.4生产部接收到客服部提供的有效的《订单变更申请单》后,组织相关部门对相 关工序要求变更,并做好变更记录、标识、品质注意事项等。
5.5.5如果量产前需要送样,则由生产部主导、技术部配合打样,交品质部进行样品 检验,待客户签字确认后,作为标准样再进行量产,生产拿到标准样后才能开始批量生产作业。
5.5.6生产部接收客服部的《订单变更申请单》后,根据相应变更内容重新调整生产 计划,安排生产。
5.5.7仓储部门接到客服部的《订单变更申请单》后,配合品管、生产部门将原有的 旧物料进行标识。
5.5.8品管部根据《订单变更申请单》要求对新的产品资料进行检查,确保变更产品 质量符合客户要求。
5.5.9变更后的产品按常规产品包装入库流程作业。成品仓对变更前产品的储存、标 识与隔离、记录等进行有效的识别管理。
5.5.10财务部根据《订单变更申请单》中涉及相关物料需要报废处理核算成本, 并将
成本核算结果反馈在《订单变更申请单》中。
相关表单
6.1《订单变更申请单》
订单变更申请表
客户名称:
申请日期:
变更订单号:
申请人:
详细描述变更事由:
签名:
日期:
部门负责人/生产厂长意见:
签名:
日期:
生产部意见
原辅材料跟单员数据:
签名:
日期:
生产工序跟单员数据:
签名:
日期:
技术部意见:
签名:
日期:
品质部意见:
签名:
日期:
仓储标识:
签名:
日期:
财务核算:
签名:
日期:
客户最终意见:
签名:
日期:
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