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- 2020-09-10 发布于天津
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稽核审计部职责
1 、负责 稽核审计各部门、各岗位对公司 各项管理制度、
操作流程等的执行情况;
2 、负责对稽核审计工作中所发现的内部制度缺失等问
题,提出完善或改进的建议;
3 、负责对公司重大投资、大宗采购等的协议签订及资
金使用情况进行跟踪审计;
4 、负责对顾客、员工及供应商重大投诉、公司重大事
故进行调查,并配合相关部门妥善解决;
5、负责对稽核审计工作中发现的问题据实形成稽核报
告 , 及时向总经理上报,并 提出改进和处理意见,同时 依据
公司批示进行督导跟踪;
6 、负责按照公司安排会同其他部门查处公司内滥用职
权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂
等行为和经济犯罪的情况;
7 、负责完成上级领导交办的其他工作。
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稽核审计部经理岗位职责
1、负责规划稽核审计部工作,处理部门内部日常事务。
2、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部稽核审计
制度和流程,制定稽核审计计划,报总经理审批;
3、根据审批后的年度稽核审计工作计划, 拟定具体的
稽核审计方案, 组织进行公司各项稽核审计工作;
4 、及时发现公司潜在问题和风险, 提出改进与处理建
议;
5、按稽核审计程序和有关规定 出具内部审计报告, 做
出稽核审计结论,报总经理审批后监督执行 ;
6、跟踪监控公司的财产和资金使用情况,判断财产与
资金运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
7 、负责组织本部门员工学习国家法律法规与公司规章
制度,了解行业规范,保证稽核审计工作的有效开展。
8、完成上级领导交办的其它工作。
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干事(稽核审计员)岗位职责
1、协助稽核审计部经理做好本部门的日常工作。
2、协助 稽核审计部经理 草拟稽核审计具体实施细则,
整理稽核审计记录,写出稽核审计报告。
3 、按照稽核审计部经理的安排,调查、核实稽核审计
事项,搜集相关证据资料。
4 、负责做好稽核审计项目的有关文件、报表、信息资
料收集、整理、分析等基础工作,按规定建立和管理稽核审
计档案,做好保密工作。
5、完成上级领导交办的其它工作。
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